同學你好 對的 2.這個可以的
老師,我公司收到法律服務費500000,我能不能分期確認收入 開發票時 借:應收賬款 500000 貸:預收賬款 495049.5 應交稅費—應交增值稅4950.5 收到款時 借:銀行存款 500000 貸:應收賬款 500000 分12期每期確認收入時 借:預收賬款 帶:主營業務收入 這樣做對嗎?
物業公司收取小區業主一年物業費,收到款時開收據記入預收賬款。后期也不會開具發票。確認收入時,附件是什么?
借:應收賬款 貸:預收賬款(待轉銷售收入)應交稅費應交增值稅銷項 先開發票,但是沒有收到款項,也是計入到預收賬款嗎,后面才確認收入的,收入不等于現金流對嗎
這節課中講到物業公司2月4收到2月份的物業費等,收到款時不確認收入,作為預收賬款,但是確認銷項稅額,為什么呢?
建筑服務業做項目,是不是要項目完工才確認收入,項目沒有完工之前收到的錢是按預收賬款,不能項目沒有完工之前就確認收入,收一筆款就確認收入這樣可以嗎?
請問企業臨時找外單位人員幫忙干了四天活支付1200元,如何申報個稅?需要注意什么呢?
公辦幼兒園可以和員工簽署私車公用協議,沒有租金只報銷油費嗎?
行政單位員工去黨校學習的培訓費和差旅費能直接轉賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費能直接轉賬給個人嗎??
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
也就是兩種操作都可以對嗎?
嗯 預收賬款也要預繳增值稅 如果不預交就做其他應付款