與實際業務不符,快遞屬于物流輔助服務,不是信息技術服務
老師,我想問一下,我公司是通信工程建筑服務公司為一般納稅人,我公司承包了一個線路改造工程連工帶料共計75萬元,需要給對方開9%的稅票,然后我公司又把工程承包給聯通公司,但聯通公司是現代服務類公司,只能給我公司開6%的技術服務發票!其實這個工程本身就是聯通公司承包的工程,因發包方要9%的工程發票,聯通公司開不了,就讓我公司承包,然后我公司又轉包給聯通公司,但聯通公司只能給我公司開6%的技術服務發票,這種情況可以嗎?前提是只能承包給聯通公司,如果不可以怎么辦?
1.請問信息科技公司的系統集成項目和建筑業的項目用的科目是一樣的么,前者的成本入哪個科目呢?請老師給準確答案。 我們是前者,我現在這個項目分別包給不同公司做的,都是材料和安裝服務技術服務等一起的, 2.防雷這塊開的是防雷技術服務發票 3.裝修這塊的是開的建筑裝修服務發票 我收到這兩張發票怎么做賬呢? 4.另外還有一塊是我們自己采購的材料,找工人安裝的,給我們開安裝費可以么?這塊又該怎么入賬呢? 感謝老師
老師,請問,個人承包了我公司一個工程類的技術服務合同,我開給總包公司發票是:信息技術服務*技術服務費,現在對方要結款,他就找了一個設計公司的開了普通發票給我,開的發票內容是:現代服務*技術服務費,這樣能行嗎?
老師好 第一個問題: 我們公司有信息服務費的進項專用發票,但不是通過公對公打款來的,是通過直播平臺打賞后直播平臺開出來給我公司的。如果客戶需要采購我們家商品可以把這個信息服務費發票連同商品一起出給客戶嗎?客戶是公對公打款過來的。 第二個問題: 是信息技術服務*信息服務費專用發票的進項,開出去可以是現代服務*服務費的專票嗎?
我們公司的經營范圍網絡技術服務;社會經濟咨詢服務;法律咨詢(不包括律師事務所業務);居民日常生活服務;自費出國留學中介服務;資源再生利用技術研發;技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣;接受金融機構委托從事信息技術和流程外包服務(不含金融信息服務);企業管理;企業管理咨詢;第二類增值電信業務;證券投資咨詢。 這樣的數據科技分公司 開業到現在進項才68萬元,為什么企業所得稅表看到我們成本有149萬元,現在專管問我們為什么差這么遠,不可能人工吧,怎么處理好
請問稅務局打電話來說 24年7月9號有車輛的發票4800元沒有交車輛購置稅,要在電子稅務局補交?是在哪里補交呢??
退個稅志500多,之前也沒預交個稅
老師 我做了一次以前年度損益調整 還要做一筆什么分錄呢 有個未分配利潤那個分錄還要做嗎 怎么做
A405808資產折舊、攤銷情況機納稅調整明細表填報說明每個表格
老師,麻煩幫我看一下,紅色的是我們會計報的一季度資產負債表,黑色數字是我自己做的,你幫我看看她這個為什么要這么做?
房開公司以前年度繳納的預收賬款的印花稅沒有計提稅金及附加,直接計入應交稅費_印花稅,但以前年度匯算時直接在A105010視同銷售和房地產特定業務納稅調整表中第25行實際發生的稅金及附加中已扣除,今年也沒有交房我把以前年度繳納的印花稅一下子計提轉入稅金及附加了,那在今年匯算清繳時,這部分以前年度繳納的轉入稅金及附加的印花稅金額在匯算清繳表中什么地方進行調增呢?
老師,應付賬款借方一直掛賬,發現之前年度供應商開的紙質發票,但是公司沒有收到,現在應該怎么辦
應收賬款,應付賬款,預收賬款,預付賬款,這四個科目期末余額有什么勾稽關系嗎
股東之前有A、B、C,三家公司,因為暫時沒運營,也沒注銷,請代理公司做賬的,目前經營著D公司,然后由D公司支付了A、B、C三家公司的代理費了,并且代賬公司開了服務費的發票到D公司,現在這些費用支出,記錄到D公司,怎么合理一點呢?
人力資源管理公司,代繳社保及公積金,能開有稅率的發票嗎?