你好,房產稅是房東個人交的,企業不需要交也不需要調整,然后企業沒有房屋租賃的這個成本票公證清繳納稅調整就所得稅就可以了。
老師你好,我想問一下我企業租房,一年租金5600元,交房產稅、土地使用稅、個人所得稅和印花稅都是由房東來承擔的,現在稅務局要讓我們企業也交印花稅,我租別人的房子稅務局房租發票和稅票都開出來了,怎么還要讓我企業再交印花稅說的雙方都要交,去辦理的時候稅務大廳也沒說,確實要交這個稅嗎老師我們單位承租方
老師,剛剛稅務局的打電話來提醒我們一個個體戶申報房產稅和土地使用稅,本店是汽車維修的。我說為什么個體戶也要申報房產稅,他說你們經營的房子是租的還是自己的,我說租的,他說那要取得發票,沒有取得發票就是漏報房產稅了。。。還讓我們申報,我們租的房子也要申報房產稅嗎?老師,我不明白這位稅管員的意思是什么
我們單位的土地是租賃政府的,按年交租金這樣子,然后在土地上建設了廠房和辦公建筑物用于經營生產,屬于制造業,沒交過房產稅,老板認為我沒有房產證為啥要交房產稅,現在是我們廠房有一部分被租出去了,對方單位要求開租賃費發票,一旦開了租賃發票,稅務就應該可以稽查出來,我們需要補繳房產稅,我想有啥政策文件能說服老板把這個房產稅給交了
老師您好!我們公司租的個人的房子,個人沒有去代開發票,那我們公司已經對公打款了,這一款費用做納稅調增就行了是吧?我們公司就不用再交房產和土地了?
老師,咨詢個問題哈。現在租的個人的房子,個人沒有代開發票的,我們公司已經走賬了,不想交房產和土地,這塊費用的話匯算清繳調出來交所得稅,是不是就不需要申報房產和土地了
個人的車租給企業開什么發票?全部稅率加起來有多少?涉及哪些稅??2025年廣東惠州。
酒店24年裝修,24年六月投入使用。裝修材料款等計入成本和長期待攤費用500萬,又部分供應商裝修貨款未支付也未開票掛帳。今年4月發現部分裝修費用需要計入房產原值,其中包括未開票掛帳的內容。 問題1、需要計入房產原值,但已經記入成本和長期待攤費用的裝修款部分,如何賬務處理? 2、需要計入房產原值但未開票的裝修內容,需要暫估入帳嗎?暫估不準確怎么辦?
老師好,我想問一下,23年有100的成本票,當時對方給我們開票了,但是一直沒給我們,所以不知道對方開票了,但是肯定入不了賬,而且當時稅務局系統也無法查詢每年的成本票金額,今天這100萬的發票才給我,我只能入到2025年了,但是這樣的話收入會比成本少,而且稅務局里查詢25年收到的成本發票也會比我手里的成本金額小,這種情況要怎么辦呢
之前會計沒有錄入固定資產信息,在進行固定資產錄入,有個資產已經提完這折舊還有殘值,使用狀態類別要怎么選擇
研發部門在外面餐費計入研發費用里面人工費嗎
老師我填5080表的長期待攤費用,我給您發的截圖,怎么取數填寫呢
挖礦填海的工程用什么科目,有什么稅
跟老板換現金,要做哪個科目
出口,合同和發票品名很多,規格發票沒有寫,報關的時候可以把全部的品名開成一條嗎
職工薪酬支出及納稅調整明細表,里面的工會經費支出是上交稅務局的工會經費嗎
那什么是從租呢?剛才打電話問稅務,稅務上說是如果個人不交,那就得企業交,企業是從租計征,交12
你好,是單位免費使用的,然后出租方不交才是承租方交是這樣的,就是按照租金乘以12%。
但實際工作中各地可能也有差異,具體按照你稅務局的要求處理。
那我們這不是免費使用的,每年都需要交租賃的。那是不是我們就不需要交這個房產和土地了,只需要納稅調增就可以了
,是的是這樣的,是這樣情況,你們不用交房產稅,但是各地可能有差異,具體還是按你稅務局要求處理吧。