你好 下列資產(chǎn)損失,應(yīng)以清單申報(bào)的方式向稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)扣除: (一)企業(yè)在正常經(jīng)營管理活動中,按照公允價格銷售、轉(zhuǎn)讓、變賣非貨幣資產(chǎn)的損失; (二)企業(yè)各項(xiàng)存貨發(fā)生的正常損耗; (三)企業(yè)固定資產(chǎn)達(dá)到或超過使用年限而正常報(bào)廢清理的損失。 法律依據(jù):《企業(yè)資產(chǎn)損失所得稅稅前扣除管理辦法》
你好老師,固定資產(chǎn)提前報(bào)廢造成的非流動資產(chǎn)處置損失,以及自然災(zāi)害造成的營業(yè)外支出都可以在所得稅前扣除嗎
固定資產(chǎn)已超過法定折舊年限,未提完的折舊(中途好幾年未折舊導(dǎo)致)在報(bào)廢時可以做為資產(chǎn)損失可所得稅前扣除嗎?
老師,固定資產(chǎn)折舊是全額可以所得稅稅前扣除吧,還有固定資產(chǎn)報(bào)廢損失是否也可以所得稅稅前扣除呢
請問下老師,固定資產(chǎn)報(bào)廢清理損失能在稅前扣除,需要向稅務(wù)機(jī)關(guān)備案才可以扣除嗎?
固定資產(chǎn)報(bào)廢損失可以在所得稅前扣除嗎?
這個消費(fèi)稅征收管理的納稅義務(wù)發(fā)生時間,這里的銷售和自產(chǎn)自用,還有進(jìn)口這 3 個老師說同增值稅一樣,我在增值稅里沒看見啊,他啥意思?
委托加工收回的消費(fèi)稅如果直接用于出售是不用交消費(fèi)稅,是因?yàn)樵诎堰@個貨物委托別人的時候已經(jīng)交過了,所以不交對嗎?
關(guān)稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關(guān)稅計(jì)稅價格,加關(guān)稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計(jì)稅價格這里,委托加工應(yīng)收消費(fèi)品,為啥委托方不是增值稅納稅義務(wù)人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實(shí)際收取的不含增值稅的全部價款征收消費(fèi)稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費(fèi)稅的計(jì)稅基礎(chǔ),不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發(fā)票,記哪個科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務(wù)疑點(diǎn),這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務(wù)招待費(fèi)銷售費(fèi)用:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理費(fèi)處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)稅收金額:0.00 營業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據(jù)實(shí)申報(bào)業(yè)務(wù)招待大額費(fèi)支山賬載金額
以清單申報(bào)的方式向稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)扣除,具體操作是什么?
一般的要求就是直接出個報(bào)告。出個專項(xiàng)報(bào)告。讓稅務(wù)師事務(wù)所出或者會計(jì)師事務(wù)所出