你好,發(fā)放的次月才申報(bào)個(gè)稅,這個(gè)月申報(bào)的是上一個(gè)月發(fā)下去的。
正常個(gè)稅申報(bào)是11月申報(bào)10月的,但是我們單位是11月申報(bào)9月的,那新進(jìn)員工入職日期還是照常填嗎?
我們工資發(fā)放是次月發(fā)放上月,9月份新入職員工,他以前的工資發(fā)放模式和我們一樣,那現(xiàn)在我報(bào)9月份個(gè)稅,他在我單位的收入按零報(bào)(因?yàn)?月份工資10月份發(fā)放11月報(bào)稅),9月份的個(gè)稅他也還在原單位申報(bào),那9月份每月累計(jì)扣除收入5000豈不是兩個(gè)單位都算了?那這個(gè)在明年匯算清繳的時(shí)候自動(dòng)合并嗎?對(duì)納稅申報(bào)有什么影響?
11月份從舊單位離職,12月份入職新單位,舊單位12月份發(fā)放10月份的工資,而新單位12月份的工資要到2月份發(fā)放,而我在個(gè)稅app上發(fā)現(xiàn)兩個(gè)單位同時(shí)為我申報(bào)了12月份的個(gè)人所得稅,這正常嗎
老師個(gè)人所得稅是當(dāng)月發(fā)放當(dāng)月申報(bào)嗎,還是當(dāng)月發(fā)放,申報(bào)上月,我們一個(gè)員工22年五月入職,老單位幫他申報(bào)個(gè)稅,新單位也申報(bào)了那個(gè)月,匯算清繳就不對(duì)了,這個(gè)是老單位更正還是新單位更正,老單位是當(dāng)月申報(bào)上月,新單位是當(dāng)月申報(bào)當(dāng)月
老師個(gè)人所得稅是當(dāng)月發(fā)放當(dāng)月申報(bào)嗎,還是當(dāng)月發(fā)放,申報(bào)上月,我們一個(gè)員工22年五月入職,老單位幫他申報(bào)個(gè)稅,新單位也申報(bào)了那個(gè)月,匯算清繳就不對(duì)了,這個(gè)是老單位更正還是新單位更正,老單位是當(dāng)月申報(bào)上月,新單位是當(dāng)月申報(bào)當(dāng)月。有老師提到我做一個(gè)月的零申報(bào),變成次月申報(bào)。那員工們多申報(bào)的一個(gè)月個(gè)調(diào)稅還給他們嗎?如何還,有員工在問,怎么處理
老師,請(qǐng)問c&f出口的報(bào)關(guān)單,應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)分錄?
@郭老師回答,老師, 汽車銷售行業(yè),現(xiàn)在出現(xiàn)這情況, 我家賣一臺(tái)車給甲方(也是經(jīng)銷商)我開的專票給他,他家開上戶發(fā)票給客戶, 但是客戶是按揭 ,貸款只能從我們家金融。放款放到我們家。 來沖我給經(jīng)銷商開的專票、 這實(shí)際的業(yè)務(wù),現(xiàn)在怎么走賬能合理呢
本月進(jìn)項(xiàng)稅額留抵到下個(gè)月抵扣銷項(xiàng)稅額,本月留抵的分錄應(yīng)該怎么做,比如進(jìn)項(xiàng)稅2000,銷項(xiàng)稅1000,留抵1000
老師,你好!公司在審計(jì)公司出來2024年審計(jì)報(bào)告和匯算清繳報(bào)告,那我在稅務(wù)系統(tǒng),是先做24年匯算清繳 還是先做24年財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)?謝謝
老師請(qǐng)問匯算清繳從那張表開始填寫
老師,通常我們項(xiàng)目上的發(fā)貨是先發(fā)貨,然后等到項(xiàng)目驗(yàn)收才能開票到款,那材料采購入庫了在出庫了這什么時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)成本呢?分錄咋寫
過節(jié)費(fèi)單獨(dú)發(fā)放還是隨工資一起發(fā)放
老師 小規(guī)模繳納增值稅 季度是30萬 還是45萬是臨界點(diǎn)?
老師麻煩問一下,借管理費(fèi)用-招待費(fèi),貸現(xiàn)金,這張憑證的后面是不是不能只有一張發(fā)票,還要附上報(bào)銷單,對(duì)吧
請(qǐng)問收到材料專票并入庫的庫存商品,還沒有銷售出去是不是不用結(jié)轉(zhuǎn)成本
新單位的不對(duì),重新修改。
老師,那要做更正申報(bào)了對(duì)吧,那新單位因?yàn)橐酝恢笔钱?dāng)月發(fā)放,當(dāng)月申報(bào),現(xiàn)在匯算清繳已經(jīng)結(jié)束了,這個(gè)歷史遺留問題如何解決,全部來一遍更正申報(bào)嗎
去年3月開業(yè)到現(xiàn)在,都是當(dāng)月發(fā)放,當(dāng)月申報(bào)
你可以從這個(gè)月修改這個(gè)月零申報(bào)一個(gè)月。
這個(gè)月15號(hào)過去了,是七月份0申報(bào)嗎。之前全部更正申報(bào)?22年可以修改嗎
對(duì)的,是的, 也可以修改的,沒有做匯算清交可以
老師,你指的匯算清繳是公司還是個(gè)人,其實(shí)公司的匯算清繳已經(jīng)完成,個(gè)人的匯算清繳大部分員工已經(jīng)完成,另外,如果我更正申報(bào),那22年的賬要不要改,就是應(yīng)交稅金——應(yīng)交個(gè)人所得稅那個(gè)科目
綜合所得匯算清繳 誰做都可以 不修改賬務(wù)處理 賬務(wù)處理都對(duì)
我在問,我們企業(yè)所得稅匯算清繳已經(jīng)完成,員工個(gè)人所得稅匯算清繳已經(jīng)完成還能改嗎
可以的,只要個(gè)人所得稅沒有做匯算清繳就能修改。
和企業(yè)所得稅的沒有關(guān)系,你企業(yè)所得稅的沒有問題