同學你好 這個可以的
A公司是外國的總公司,我們B公司是A公司在中國的分公司,B公司作為賣方,由國外A公司直接發貨至他們的青島客戶,青島客戶的貨款把支付給我們B公司,但是我們B公司還沒有把進口貨款付給國外A公司的進貨款,這樣財務上有沒有風險?
老師你好,我們想進口一批貨物,但是境外供應商想讓我們付款給他國內的關聯公司,報關還是我們辦理,這樣可以嗎?
老師,您好!我們公司是外資企業,股東是外國公司,我們公司人經銷商,他把知識產權賣給我們,我們付貨款給他們,這樣的交易可以嗎
老師,您好!我們公司是外資企業,股東是外國公司,我們公司算是股東的經銷商,他把知識產權賣給我們,我們付貨款給他們,這樣的交易可以嗎?他們開過來的發票入什么?需要交什么稅嗎?需要注意什么嗎
老師,您好!我們公司是外資企業,股東是外國公司,我們公司算是股東的經銷商,股東把知識產權賣給我們,我們付款給他們,他們國外開過來的形式發票入無形資產,這個需要計提折舊嗎?后續如何處置這個無形資產?雙方交易需要注意什么?交什么稅嗎?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% ???他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人???
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,有什么特別注意的嗎?需要交什么稅嗎
同學你好 他們給你們開發票 你們計入無形資產
為什么是無形資產呢?不是主營業務成本嗎
是成本你就計入主營業務成本