你好,粘在一張上就行,就是粘貼平整美觀就行。
?如果賣食品的公司,贈品比如是保鮮盒或者粘貼紙,如果購買的時候做了費用那么作為贈品送給購買食品的人的時候發票是要開贈品銷售價格還是可以不開?這個涉及到我贈品入賬是否需要重新定價是否要直接做費用一次性銀行支付?如果銀行一次性支付了已經做了費用的贈品,那么開發票的時候贈品是開金額0嗎但是開票系統好像不能開0
老師:我們一季度有開幾張免稅的發票,因為季初稅局還沒定是幾個點,所以開的是免稅的發票,現在做賬電子稅務局統計是把免稅的票面金額比如1萬拿來乘0.01的,就造成我憑證不平衡,比如一共5張發票,2張1萬免稅,3張1萬不含稅金額就是29702.97,稅局合計的不含稅金額就是49702.97元,在49702.97*0.01=497.03稅額,可是我做憑證,借銀行5萬,(實際收款),貸應交497.03,收入49702.97,這樣就有差額200元了,這個我要怎么做呢
老師,請問通用定額發票,這種發票比如張數比較多。粘貼用紙需要粘好幾頁,做賬的時候需要一頁一頁粘貼呢還是可以幾頁一起做賬呢。還有一個就是,都是設計發票。但是是2個不同的發票專用章,這2個可以粘一起做賬嗎?
請問老師,我入職一家公司后把賬從代理記賬那接回來,1.發票跟付款金額有20多個有問題的,后來我就補錄發票,這些發票都是21年22年的發票有十幾萬,這個在企業所得稅不能扣除我會調增。2.有一筆30幾萬的財務費用一匯兌損益,是21年匯率問題,也做在今年了,我看到都嚇了一跳,這個也得調增。一共要調增50多萬。我這樣做對嗎?我補錄發票是不是做錯了 ,還有這50多萬該不該調增呢?
老師,公司收到的專用發票購貨的,票收到了貨收到了,但發票在本月還不需要認證,這種情況是直接在賬上計入庫存把進賬稅額計入待認證稅額嗎?還是可以根據自己情況可以先不做賬面處理,等到認證時候再一起做入庫和進項稅額好呢?
登錄電子稅務局會有瀏覽記錄嗎?在哪里可以查詢,沒有申報和修改
你好老師,我收到一筆10000元的貨款,其中實際到賬9965手續費35,我這個項目明細應該怎么做?
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進公戶,但是我當時還沒做稅務登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業可以取消差額征稅按常規的行業去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規模納稅人, 需要給邢臺項目開發票,1、開外管證時,今天要開24000元發票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿企業,我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
同一筆業務的就是放在一起就行。
不是 一張粘不了,能粘好幾張。我意思會說粘了好幾張,好幾張能做一張憑證嗎?還是得分開做
可以的,年好幾張也行,然后同一筆業務就做一個記賬憑證就行。
那老師是2比設計發票。但是就是發票專用章不是同一個??梢苑旁谝黄饐h
相同的一筆業務可以匯總做在一起的可以。
好的 謝謝老師
不客氣的,祝您工作愉快。
老師,我還想確認一下。比如還是剛才的發票問題。比如哈,是吃飯的發票。一個發票專用章是薛家菜管,一個是農鮮飯莊。這2個都是吃飯的發票。可以放在一起做一個憑證嗎
可以的,因為他都是吃飯的發票可以的,同一個類型的可以放在一起。