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我們公司是做會展服務的,經常會請專家講課,得給專家買來回的火車票或飛機票,火車票和飛機票可以計算抵扣進項稅額,那跟我們公司合作的專家的火車票和飛機票可以抵扣嗎,還是應該要怎么處理?

2023-06-29 14:11
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-06-29 14:12

同學,你好 是行程單嗎??有個人名字嗎?

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快賬用戶8347 追問 2023-06-29 14:12

有個人名字的火車票或者飛機票

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齊紅老師 解答 2023-06-29 14:12

同學,你好 有個人名字的火車票或者飛機票,這個人不是你們公司的,那不能在你們公司報銷

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快賬用戶8347 追問 2023-06-29 14:13

是不能報銷還是不能抵扣

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齊紅老師 解答 2023-06-29 14:13

同學,你好 不能報銷

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快賬用戶8347 追問 2023-06-29 14:14

為什么不能報銷,我們這種的金額挺大的,因為長期跟這些專家合作

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齊紅老師 解答 2023-06-29 14:15

同學,你好 那你應該讓對方開具公司抬頭的發票,不能用行程單報銷

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快賬用戶8347 追問 2023-06-29 14:16

就是開具發票才能報銷,然后自己公司的員工可以抵扣,這個意思嗎

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齊紅老師 解答 2023-06-29 14:16

同學,你好 嗯嗯,是的

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你好,這個是計入管理費用-業務招待費,不得抵扣增值稅的
2023-06-29
同學,你好 是行程單嗎??有個人名字嗎?
2023-06-29
不可以,只能做招待處理,進項不可以扣除
2024-01-05
你好,可以抵扣的, 借固定資產應交稅費應交增值稅進項 貸庫存商品應交稅費應交增值稅銷項。
2022-01-24
你好同學,你說這兩種情況都是可以的,沒問題。
2022-12-02
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