你好; 你這個 款要收回來的; 不然就得分紅繳納20%的 ; 或者是看看這個掛賬200萬到底是什么業(yè)務的?
老師您好,我們接手的這家公司(工程行業(yè))賬上掛著幾十個人的其他應收款,這些賬務存在著什么風險嗎,我們應該如何來規(guī)范這個賬務,向個人買材料,沒有發(fā)票,走的對公戶,然后一直掛著其他應收款,現(xiàn)在應收款已經有30多個,且金額都較大,我們接下來應該然后規(guī)范這個賬務,不要掛著那么多其他應收款
老師,有一個公司A是另外一家公司B百分百控股的公司,現(xiàn)在這個A公司要注銷了,賬面顯示虧損50多萬,然后其他應收款科目-B公司有140多萬,實收資本科目有200萬,我請問下這樣的賬面數(shù)據(jù)可以直接注銷嗎?直接注銷會有稅務稽查疑點會引起麻煩嗎?如果不能直接注銷,賬面需要怎么再處理?
老師:您好!我現(xiàn)在接手了一家公司要辦理注銷,我發(fā)現(xiàn)其他應收款掛股東往來較大,有200多萬,估計要交20%的個稅,我如何處理才能避免這個稅呢
您好!我現(xiàn)在接手了一家公司要辦理注銷,我發(fā)現(xiàn)其他應收款掛股東往來較大,有200多萬,估計要交20%的個稅,我如何處理才能避免這個稅呢
你好老師我公司要注銷了,現(xiàn)在帳上往來款應收賬款貸方有一筆余額,然后應付賬款貸方有一筆金額,其他應收款借方余額有100多萬,老師我的應付賬款也有100多萬金額,現(xiàn)在調整往來借應付賬款貸其他應收款/其他應付款,這樣可以?應收賬款那筆金額我做未開票收入處理交稅
你好老師公司被稽2020年的發(fā)票查造成的補交增值稅及滯納金,分錄是借利潤分配—未分配利潤貸應交稅費應交增值稅—進項稅額轉出借應交稅費應交增值稅進項稅額轉出貸應交稅費—未交增值稅借應交稅費—未交增值稅貸銀行存款滯納金:借營業(yè)外支出—稅收滯納金貸銀行存款分錄這樣做對嗎?
老師,我們企業(yè)所得稅需要報0,季末資產總額報0.01萬,下一步提示資產總額填報有誤,填報的資產總額為負數(shù),我可以繼續(xù)申報嗎
小規(guī)模企業(yè)2024年9月成立工商年報認繳出資時間怎么填?
老師,我們是一般納稅人,開票開:工藝品,稅率是多少呀?
我們是租車公司。有人從租車平臺上下單,比如50,然后平臺扣掉20,剩下的30才是我們的收入,然后平臺給我們開票了,這個咋做分錄呢
當有人給公司提供勞務,收到錢后又把個人所得稅存到公司賬戶時,會計怎么入賬
老師請問:酒店住宿餐飲業(yè)一般納稅人免費贈送住宿客人的礦泉水沒有收錢,這個水的成本需不需要按銷售商品水的原價繳納增值稅,還是按住宿業(yè)稅率繳納
老師請問下固定資產折舊賬務處理怎么做
老師,請教一個以前年度的分錄問題哈: 借:應付賬款,貸:銀行存款; 錯誤記成——借:主營業(yè)務成本,貸:銀行存款。 請問要如何做分錄調整?
直播行業(yè)怎樣界定繳不繳納文化事業(yè)建設費呢?
就是收到貨款了,然后股東就直接拿走了
你好; 那就要分紅或者是還給公司的?
您好!我現(xiàn)在接手了一家公司要辦理注銷,我發(fā)現(xiàn)其他應收款掛股東往來較大,有200多萬,估計要交20%的個稅,我如何處理才能避免這個稅呢
你好; 你現(xiàn)在只能上面分紅或者 還給公司 ; 或者是有合理發(fā)票來沖這個其他應收款的??