你好,單位的資金,不可以隨意轉到出納個人賬戶。 公司賬戶轉錢到出納卡上,借:其他應收款,貸:銀行存款 報銷給員工,借:管理費用等科目,貸:其他應收款?
出納交電話費進行報銷,公司用銀行存款打給出納個人,需不需要做其他應收款這一步,還是可以直接 借管理費用 貸銀行存款
之前從公戶提到法人個人賬號再轉給出納做日常支付用?已經這么做了,我可以這么做嗎? 借:其他應收款——法人 貸:銀行存款 借:其他應收款——出納 貸:其他應收款——法人 報銷費用時: 借:管理費用 貸:其他應收款——出納
公司賬戶轉錢到出納卡上,出納作為公司報銷的備用金可以嗎?做賬可以直接記為 借:現金,貸:銀行存款嗎,或者還是需要記為借款?借:其他應收款-出納,貸:銀行存款,但是現金報銷給員工怎么做賬呢?是借:管理費用,貸:其他應收款-出納還是 借:管理費用,貸:現金
公司對公賬戶的錢轉出做備用金 可以直接轉給會計嗎 分錄做 借:其他應付款—會計 貸:銀存 借:管理費用—備用金 貸:其他應付款—會計 這樣做合理嗎
請問老師,出納是老板然后轉賬給她自己賬戶錢當做備用金,我做憑證借其他應收款—老板,貸銀行存款,她報銷費用時做借:管理費用,貸其他應收款—老板,這樣可以嗎
麻煩問下上年度多計提的折舊如何處理?
售賣二手車發票如何開 一般納稅人開給個人
我公司餐廳開票走報銷,餐費是不是超過800元就收取20%的稅點呢
老師,我想問下工會經費的申報,從這個季度開始,都是系統自動帶的個稅系統的數據,我們是建筑公司,個稅申報里面有一大部分是民工,我想問下,修改數據有風險嗎
老師,2025年3月補申報2020和2021年的合同印花稅,在3月份的直接計入營業稅金及付款,還是計入以前年度損益調整科目呢?
老師好,匯款退回分錄怎么做
溪源機械公司的某個投資中心原投資利潤率為20%,營業資產為500000元,營業利潤為100000元。現有一項業務,需要借入資金200000元,可獲利潤28000元,該公司的平均資本成本率為12%。 1、該中心若接受新項目,投資利潤率為多少? 2、該中心若接受新項目,剩余收益為多少? 3、若以投資利潤率為評判標準,該中心是否可以接受新項目? 4、若以剩余收益為評判標準,該中心是否可以接受新項目? 5、你認為用哪個評價指標更合理? 這題怎么做
個體戶去年做賬\'有個無票銷售忘記結轉成本了,是不是只要改一下去年報表就好了?沒有匯算清繳表要調整?
老師您好,我要在電子稅務局綁定銀行賬號,出現一個賬號逾期報告,這怎么辦
請問:客服要開發票,要在備注欄里寫:補開2022年貨款發票。這樣開票可以嗎?這樣的備注有實際意義嗎?
那如果是公司其他員工報賬,需要轉錢到出納私卡,出納私卡再報給員工,可以 借:其他應收款-出納,貸:銀行存款,同時報銷其他員工(不是出納)費用時,借:管理費用,貸 其他應收款-出納嗎
你好,是的,是這樣的?
這樣是合理的是不?
你好,最好是不要這樣操作 直接給員工轉賬報銷款 就好了,不需要經過出納個人賬戶過一道
因為員工社保是從另一個公司買的,不是報銷開票這個公司
(是針對這個回復有什么疑問嗎)
員工不屬于這個公司,是另一個公司的,開的發票是這個公司的,所以要通過出納,這種怎么辦
你好,既然員工不是這個公司的,怎么在這個公司報銷費用呢??
老板兩個公司,報銷這個人買社保是在另一個公司買的
你好,那就是單位不規范了
所以報銷要現金報銷啊,發票抬頭開的是這個公司,員工名字是另一個公司的員工,這種報銷怎么操作
你好,另一個公司的員工,不應當在這個公司報銷才是的?
但沒辦法,之前都是屬于這個公司的就是銀行轉賬報銷。屬于這個公司費用的,但是員工社保是另一個公司買的,費用報銷就走的現金
你好,那就是單位不規范了 (是針對這個回復有什么疑問嗎)