借營業外支出,貸銀行存款匯算清繳,納稅調整,不允許抵扣。
郭老師,麻煩問下以下關于房產中介公司的問題 一、我們把張某個人房子租過來,簽訂租賃協議,租金15000元一年;你看下以下分錄可行? 借:預付賬款-房租 15000元 貸:庫存現金 15000元 每月分攤時 借:管理費用-房租 1250元 貸:預付賬款-房租1250元 2、然后,我們在把張某房子某租給A公司,租期一年18900元,含稅價,并開具租賃普通發票給A公司,分錄如下: 借:銀行存款18900元 貸:主營業務收入-租金 18000 應交稅費-應交增值稅 900 二、還有一個方式,張某委托我們把房子租出去,那么簽個委托協議,我們租出去并給對方公司開了租賃發票,這個會計賬務怎么處理?
老師,我想問一下,我們公司給員工租的宿舍,一個季度7800元。房東去稅務局開了3個季度的發票(普票),共23400元。房東交了個稅和房產稅。其中這三個季度的個稅合計是117元,房產稅合計是462.8元。我們公司行政把這579.8元付給了房東,然后她自己到公司提了費用報銷。可是這579.8沒有對應的發票,只有稅務局給的電子繳款憑證。請問,這賬務處理怎么做呢?
老師你好,我們注冊新公司,一直是沒有開票,一直是零申報的,但是稅務局打電話說交房產稅和土地使用稅,一個季度交一次,交的是第三季度的,第二季度,在報表里填的是其他應收款10000元,貨幣資金10000元,老師,現在老板從自己口袋里轉5萬元,到公賬上,交房產稅和土地使用稅總共2.5萬元,請問老師怎么做分錄,是賬做的一致呢?分錄怎么做呢?老師,之前一直沒做賬?急急
老師,公司租了一間宿舍,房主是個人去稅務局代開的發票,有個房產稅300元,和印花稅3元,員工把這個303元轉給了房東,公司報銷給員工303元,請問怎么做分錄呢
公司為一外派員工在外地租了員工宿舍,房東是個人,房東去稅務局代開租賃發票,產生的房產稅和印花稅我們承擔了,我們一直以為個稅房東自己申報繳納了,但是今天發現發票上寫著非經營所得,由付款方代扣代繳個稅,但是公司沒有替房東申報,跟房東溝通,房東也不愿意承擔個稅,請問這種情況,公司該怎么做才能避免風險呢
老師差額納稅全額開票,扣除的分包款,取得的發票還是正常按成本做賬就可以了是吧,也就是說所有不管是開出的還是取得的差額發票,都按發票不含稅金額確認成本和收入,稅額就可以,只是在申報的時候把差額后的稅費算出來
老師,稅金滯納金是填了A102010企業成本表的23行罰沒支付,還需要填A105000第20行稅收滯納金金、加收利息嗎
老師,全額開票和申報表增值稅差額,不管是計入營業外收入的貸方還是主營業務成本的貸方,借方都是應交增值稅銷項稅額抵減嗎計入主營業務成本貸方是什么地層邏輯有點不明白
您好老師,我想問下,就是我公司是出口退稅企業,上月申報的有一個報關單發生了退貨,之前稅局退的稅又上繳了,還要再重新出口一次但是還不知道這個月還是下個月,那發票這月我要沖紅嗎?還是說等那邊報關了再沖紅再開呢?
工商年報社保信息中,本期實際繳納金額喊員工部分嗎?
老師,剛才補交21年的印花稅,沒有滯納金是啥情況?
供應商每個月的貨款里減掉3%損耗,分錄怎么做
老師好,金蝶k3在哪個模塊能查原材料明細賬?
公司注銷,具體哪些流程
老師我這個表填對著沒!工資2025年5月31號前全部發完了。
老師,我們能不能不按照實際發生的來報銷。直接讓這個行政以油費的形式報銷,全部提供油費的發票。
你單位有車嗎?如果單位沒有車的話,與車相關的做不了。
我們公司可以給員工報銷外出辦事的油費
公司和員工簽的有私車公用的協議
有租賃發票的可以。
老師這個有稅務局的章,可以作為稅前扣除的憑證嗎?
不可以啊,因為這個是完稅證明,是個人,個人應該繳納。