你好,這里只填寫增值稅的就行
建筑勞務公司,跨區域涉稅,一個項目有幾份合同幾個外徑證,把第一個外經證的稅交到了第二個外經證上面,發票還是按外經證上面的金額開的,有沒影響,反饋時的已交稅款金額和開具發票金額要怎樣填寫
跨區域涉稅事項的反饋表已繳納稅款金額和實際合同金額分別填含稅金額,已繳納增值稅稅額,是填這三個的哪個呢?求老師解答
老師,跨區域涉稅事項反饋表,這里的外出經營情況表里的合同金額,開具金額,代開金額,都應該填寫哪個金額,含稅還是不含稅
老師你好,我那個跨區域涉稅事項申報表里的合同相對方名稱填錯了和發票開的不一致但是已經交了稅款也反饋了,這個后期有影響嗎,要怎么補救
老師跨區域經營地涉水事項反饋表一個合同交了好種稅,那是不是每個稅費下都要填實際金額和合同金額呀
這里的單位成本是單價的意思嗎?就是 1000 元/件,有 60 件?
開票:人工智能*電子服務器,賣的是硬件的,有沒有什么稅收優惠政策?
不滿500萬購入的固定資產可以一次折舊,這個有什么條件嗎?適用于軟件企業(硬件)嗎?
圖片這個提示啥意思沒看明白
我們和廠家拿貨,六萬送三萬,對方正常給我們開發票九萬,實際我們才支付了六萬,要怎么入賬呢
老師,差額征收全額開票價稅合計1090扣除部分654增值稅附表1簡易計稅銷售額填1000,然后扣除額填654應交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發票增值稅附表一銷售額填多少?因為差額開的話發票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價就是1054(1090-36)加稅合計1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業,屬于2020年受疫情影響困難行業企業,2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補2021年的虧損,而不是先彌補2020年的虧損
老師只有資產負債表和利潤表如何建賬呢?
轉銷無法收回備抵法核算的應收賬款,為什么應收賬款賬面價值不變,貸應收賬款,而不是減少應收賬款賬面價值?請教一下,非常感謝!
老師,我們是貿易型公司,對方來給我們的發票是勞務-打樣費,這個怎么做賬
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老師所有稅都寫上了有沒有問題呀
你好,這個沒有問題的。
老師跨區域涉稅在項目地交完稅,反饋完了,還需要再做什么嗎,
你好,這就已經結束了,不需要做什么了。
好的謝謝老師
不用客氣,工作愉快。