借:以前年度損益調整- X 科目,貸:相關科目,借:應交稅金-應交所得稅,貸:以前年度損益調整-所得稅借:未分配利潤貸:以前年度損益調整-XXX費用
老師 之前有一次分錄做錯了 本來應該是借管理費用貸銀行存款 結果寫成了 借銷售費用 貸銀行存款 能不能直接 再做一筆分錄,借管理費用 貸銷售費用??
去年有一筆費用,本來是590,做賬做成了560,分錄是:借費用,貸銀行存款。那今年補這30的費用,分錄要怎么寫?
去年有一筆費用,本來是590,做賬做成了560,分錄是:借費用,貸銀行存款。那今年補這30的費用,分錄要怎么寫?
去年的費用分錄(借:銷售費用,貸:銀行存款)做錯了,怎么沖?(本來是要做借其他應付的,貸銀行存款的)
為什么這樣不對 借款跟利息分開不對。答案直接就短期借款,沒了稅費,但是題目明明有稅費
老師,商貿企業収到客戶的違約金需要繳納增值稅嗎?
老師,幫忙看一下這個15題
老師,幫忙看一下,這個題
老師,新接手的一家企業,之前有賬務,現在要錄入期初余額, 錄入期初余額時可以根據什么錄入
老師,事業單位比選采購27萬的服務,他們說沒有供應商名錄,由他們內部給各個部門的同事發采購公告,由內部同事推薦供應商,這種符合規定嗎
暫估入賬的賬務處理
我們是加盟的特許經營酒店,那支付的特許服務費應該怎么賬務處理呢?
老師,我想問一下,就是假如賣出去東西了,必須結轉成本嗎
代買購置稅和保險。可以代買的吧?就是別人從我們這里買車,我們把這個車輛購置稅收了,買了 然后發票是對方名字的。賬務處理咋做的 我已經借銀行存款89800 貸應收賬款89800 開票,借應收賬款 74500,15300代付保險和上牌的。