你好 老板把開(kāi)了幾年的舊車賣給公司10萬(wàn)元、老板需要繳納增值稅,附加稅,可能涉及個(gè)人所得稅 公司在今后每年使用過(guò)程中,需要繳納車船稅?
請(qǐng)問(wèn)老師,老板將車賣給了公司當(dāng)公司的車是用,公司跟老板個(gè)人需要繳納哪些稅呢?不如老板買來(lái)40萬(wàn)的車20萬(wàn)賣給公司
老師,你好,老板的車想賣給公司,要辦什么手續(xù),公司和老板要交稅嗎
老師,老板把開(kāi)了幾年的舊車賣給公司10萬(wàn)元、老板和公司分別要繳什么稅呢
公司購(gòu)買轎車100萬(wàn)折舊年限是4年嗎,4年后如果要把車賣給公司老板還需要繳納其他稅費(fèi)嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,我們公司需要一部車公司用,剛好老板有兩輛車,可以賣一一輛車給我們,50萬(wàn)買的,賣40萬(wàn),我們公司跟老板需要繳納什么稅呢
郭老師,個(gè)稅給員工申報(bào)了,但是每次發(fā)工資都沒(méi)有扣員工的,也不會(huì)收了,這個(gè)怎么處理
老師,請(qǐng)問(wèn),工商年報(bào)的社保哪里,因?yàn)閱挝粵](méi)有錢,導(dǎo)致 2024 年的社保在 2 月份就沒(méi)有繳納了,那我 2-12 月份數(shù)據(jù)是不是要填寫(xiě)在欠繳哪里?如果填了欠繳,工商局多大會(huì)不會(huì)查啊?
公司簽署了一份軟件維護(hù)協(xié)議,開(kāi)發(fā)票項(xiàng)目名稱:現(xiàn)代服務(wù)*軟件維護(hù)服務(wù)費(fèi),還是直接寫(xiě)軟件維護(hù)服務(wù)費(fèi)
個(gè)人所得稅生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得納稅申報(bào)表b表。忘了申報(bào)了,現(xiàn)在年報(bào)和工商都申報(bào)好了,這個(gè)報(bào)表還需要申報(bào)嗎,在哪里補(bǔ)交申報(bào),扣繳端為什么沒(méi)有經(jīng)營(yíng)所得入口
請(qǐng)問(wèn)保險(xiǎn)公司的賠償怎么入賬,
老師,我問(wèn)一下2023年12月份我有個(gè)一次性扣除的固定資產(chǎn),季度也填過(guò)加速折舊報(bào)表,匯算清繳報(bào)表時(shí)也調(diào)整過(guò),納稅調(diào)整 A105000報(bào)表上調(diào)減金額那里也有體現(xiàn),而且我2023年12月份已把這個(gè)固定資產(chǎn)一次性在折舊里一次性提完了,現(xiàn)在我2024匯算清繳報(bào)表里需要怎么做嗎?
老師,我想問(wèn)一下,就是我司開(kāi)票是在總公司那邊開(kāi)的發(fā)票,來(lái)款也是那邊,但是那邊給我們的時(shí)候,要含稅的金額里面扣13%的稅,但是我們采購(gòu)別人的產(chǎn)品,也就是相當(dāng)于對(duì)方走我們的戶,到時(shí)候給對(duì)方貨款的時(shí)候,我們是不含稅的金額里面抽15%的返點(diǎn),這樣總公司那邊扣我們含稅金額的13%,我們合適嗎?那樣會(huì)不會(huì)我們就沒(méi)有什么利潤(rùn)了
老師 上學(xué)已報(bào)完稅 次月紅沖上月無(wú)票收入后 開(kāi)具發(fā)票收到款 再次做確認(rèn)收入 到報(bào)稅填申報(bào)表紅沖的這個(gè)怎么填寫(xiě)?
老師,之前牛肉進(jìn)項(xiàng)有免稅的,有9%,開(kāi)出也有免稅和9%,現(xiàn)在稅務(wù)要求我們只能二選一,選了免稅的就要把9%之前抵扣進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,轉(zhuǎn)出是按之前抵扣的時(shí)間轉(zhuǎn)出是不是會(huì)產(chǎn)生滯納金,按現(xiàn)在的時(shí)間轉(zhuǎn)出是不是沒(méi)有滯納金
老師,4S店廠家返利,給開(kāi)的紅字發(fā)票,怎么做分錄,有4S店經(jīng)驗(yàn)老師回答,謝謝
但是發(fā)票上看不出有其他稅,老板好了500評(píng)估費(fèi)
(是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問(wèn)嗎)
我以為發(fā)票可以看到增值稅呢
你好,這個(gè)發(fā)票是沒(méi)有單獨(dú)體現(xiàn)稅額的