計入應交稅費-待轉進項增值稅
老師,你好,暫時估入庫的時候進項稅也一起估進去嗎
老師,原材料暫估入庫時只是進項稅沒暫估,那來票時,是不是可以只做進項稅的分錄 借:進項 貸:應付賬款
老師好!請問暫估入庫的分錄進項稅進什么科目?
請問老師,一般納稅人的暫估入庫,商品的進項稅額可以暫估嗎
老師好!去年暫估入庫,今年一月份進項發票進來,分錄是怎么做?
老師建筑勞務公司及用一般計稅又用簡易計稅,成本都不能混淆,這個做不到明確的區分怎么辦,比如辦公室人員工資,還有購入的固定資產那個項目都用,都抵扣到一般計稅項目不行嗎
外貿做賬需要調幾次匯對損益分錄是什么
銷售貨物,對方不要發票,怎么做憑證
老師一般納稅人選擇差額征收簡易計稅究竟是幾個點的稅率,5還是3啊
老師那土方建筑勞務公司可以同時用2種稅率嗎?一個項目用簡易計稅差額納稅,一個項目用一般計稅,這樣可以嗎?如果公司購固定資產了就抵扣到一般計稅這個項目上然后把管理人員工資都差額到簡易計稅這個項目這樣可以嗎?是不是比較亂啊
老師,欠房東房費還沒有交,是不是可以先計提,
這個勞務公司是土方建筑勞務公司
老師那勞務公司可以同時用2種稅率嗎?一個項目用簡易計稅差額納稅,一個項目用一般計稅,這樣可以嗎?如果公司購固定資產了就抵扣到一般計稅這個項目上然后把管理人員工資都差額到簡易計稅這個項目這樣可以嗎?是不是比較亂啊
老師們你們好!小規模納稅人增值稅申報表一季度就開了一張普票-113344,稅金-1122.22元,請問申報表咋填。12月31日出票已申報,1月紅沖
用銀行存款支付房租作為公司主營業務成本,這個會計分錄怎么做?借主營業務成本 房租 貸 銀行存款 xx行 這樣對嗎?
老師,這個暫估的進項稅額,計入應交稅費-待轉進項增值稅后,月末需要結轉嗎?還是不用結轉,等發票到了直接紅沖?
你好,這個是不需要月末結轉的,等以后發票到了以后才轉入應交稅費-增值稅-進項