你好 1,借:應交稅費—企業所得稅?,?貸:銀行存款 2,借:所得稅費用,貸:應交稅費—企業所得稅? 3,借:遞延所得稅資產,貸:所得稅費用 4,借:所得稅費用,貸:遞延所得稅負債 5,借:本年利潤,貸:所得稅費用
行政單位員工去黨校學習的培訓費和差旅費能直接轉賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費能直接轉賬給個人嗎??
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業所得稅加:特定業務計算的應納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統自動生成的?如果是系統自動生成的,請問這個數據的依據是什么?
老師請問一下各個分錄后面的金額是多少?
你好 1,借:應交稅費—企業所得稅 3萬,?貸:銀行存款??3萬 2,借:所得稅費用 14萬,貸:應交稅費—企業所得稅??14萬 3,借:遞延所得稅資產 3萬,貸:所得稅費用??3萬 4,借:所得稅費用 4萬,貸:遞延所得稅負債?4萬 5,借:本年利潤 ?14萬—3萬%2B4萬,貸:所得稅費用 14萬—3萬%2B4萬
老師請問一下后面這里是14萬減去3萬+4萬嗎?
你好,最后一個分錄的金額是:?14萬—3萬%2B4萬
是減去3萬加4萬?
你好,最后一個分錄的金額是:?14萬—3萬%2B4萬 (是針對這個回復有什么疑問嗎)
是的老師
你好,你的疑問具體是什么呢?
14萬-3萬+4萬啊
請仔細看我回復的內容
1為什么是4萬一3萬+4萬,怎么來的?
你好,是借方發生額減去貸方發生額
老師請問一下這個表怎么填,謝謝
不同問題,請重新發起提問,謝謝配合