可以的,可以這么做的。
本公司是勞務公司, 和個人簽的勞務外包合同(和個人簽的,不是和公司簽的),我們從公司公戶轉給他個人賬戶80萬,他沒給我們開發票。問: (1)這80萬對公已付,但無發票。80萬我們可以作為成本費用來抵稅嗎? (2)如不能抵稅,為什么不能抵稅?我們都可以做外賬,有合同,為什么不可以抵稅呢?(對方真的提供不了發票。)
我們公司(廣州)和一個供應商實際發生了服務,也有簽合同,我們也付款給對方了。但是 對方公司沒有開票給我們。對方公司現在已經注銷,無法開具發票了。然后,現在對方用他們另外一家公司開發票給我們,請問這個發票我們公司可以接受嗎?(另外這家公司和我們沒有發生業務,沒有聯系)
老師你好,我們公司從記賬公司把賬目接回來以后,由于費用一直沒有支付,老板給對方付了3000元的代賬費,對方又退回1500元,發票也沒有收到,剩下的差額應該怎么處理?
老師請問一下,我們公司7月份有一筆貨款的預付賬款,但是對方公司一直沒有開發票給我,對方公司也開不了貨款的發票,只能開服務發票。這種情況有什么辦法解決嗎?
公司去年三月份買空調,錢付給對方公司了,但是對方公司找別的公司給我們開的增值稅專票,我公司退回了這張票,這張票就一直沒抵扣,要求銷售方用他公司名重新開給我司,但是現在銷售方不重新開,那張開錯的發票銷售方也沒讓那個“別的”公司作廢或開紅字,現在情況是我公司既沒有這張開錯的發票、對方也沒作廢或開紅字,就一直在那掛著,現在已經跨年了,請問除了舉報投訴,還有沒有別的解決辦法
老師,飛機票是按(票價+燃油附加費)/1.09*0.09算的是嗎?不用行程單上的民航發展基金50
老師,我們做中介公司,幫一家公司做融資,然后這家公司給我們200萬中介費,這比算是居間費嗎?我們怎么才能合理拿出來自己手上?
老師,您好,企業第一至第三季度的財務報表與申報的財務報表數據不一致(利潤表,資產負債表,現金流量表都不一致),但是在第四季度的時候三張報表賬上和申報數據對上了,請問年報申報年度財務報表按第四季度的申報?然后企業所得稅年度匯算清繳的數據可以根據賬務上的科目余額累計數填列嗎?
老師,外經證是開一次發票開一次跨區域涉稅事項報告,還是一次按合同開跨區域涉稅事項報告啊
差旅費屬于什么費用 屬于銷售費用還是管理費用
老師好,我們現在公司名下的舊鏟車,想以舊換新,老板意思是直接讓對方拉走,然后新的鏟車直接價格減掉,這樣能行嗎??我賬務怎么處理?著急在線等。
請問我店有公費團建或者去旅游可以報銷嗎?
你好!高新技術企業光電最新的稅務政策是什么?
現金日記賬可以中途過賬對賬嗎
老師,這樣的去年的應收賬款,如何調平,回款時入得應收,但之前根本沒下賬
就是說我們墊付的費用錢,和對方扣我們的服務費都沒有發票,我就不做進去了,還有一部分是共同費用但是也是沒有辦法取得發票的,但是我們有扣客戶的費用,相抵不做賬也可以是吧
你好,對的是的,因為你這個金額比較小,可以不用做的。
有2萬元多
你好,2萬多的話,你的產品貨款成本有影響嗎?
還有有時會遇到我們從貨款扣客戶費用,但是這些費用沒有發票,但是我們做這個項目會出現費用,這筆費用有票,我可不可以項目的費用票不做進去和扣客戶的費用相抵,
因為是貨款扣的,我直接按收到的款做貨款,這樣沒有什么影響
可以的,可以這么做的。
這樣就是說扣客戶費用沒有票的和項目有票的都不做進去對不
對的,是的,可以的,這相當于是你們單位少交了稅款。
好的,合理,沒有稅務風險就行
價格來說不合理,本來你應該給對方開發票,不是嗎?你少交了稅款還合理?
稅款沒有少,全額交的,費用相抵不做賬而已,別人從貨款扣費用,我們也要轉給別人這筆款,只是也有從這筆款扣一些其他費用,我們收手續費都是全額開票交稅的
本來你應該給人家開發票啊,你給對方開,對方給你開不是嗎?對方少給你開了,你待會少給人家開的。
不是的我們是代收的不開代收的貨款的,我們只開手續費的
你好,那你們這個是代收代付的,有代收代付的證明嗎?