您好,這個也是1%的稅率的
老師您好,我公司購買了禮品搞活動贈送客戶,要視同銷售處理,取得的增值稅普通發(fā)票,稅率1%、還有稅率13%。我做視同銷售的時候,銷項稅是按照1%計算,還是按照3%呢。我公司是小規(guī)模
老師,我公司買禮品送客戶。 對方開具3%的專票給我們,含稅價為800。 我們公司按13%的稅率視同銷售。 那我們視同銷售的銷項稅是多少?怎么計算?
老師,我們公司買的空調(diào)贈送客戶要視同銷售按多少稅率交增值稅呢,對方開給我們1%的電子普票
老師,我們購買家電給我們開的普通發(fā)票1%的發(fā)票,那我們視同銷售按多少稅率算呢
我司購買了一批辦公家具,對方開了1%稅率普通發(fā)票,因為我們營業(yè)執(zhí)照沒有家具這欄,現(xiàn)在我們銷售出去這批家具,開發(fā)票的話是按照13%稅率開還是按照1%稅率開?
農(nóng)業(yè)機耕費免增值稅嗎?
去年暫估的成本,由于沒有發(fā)票進(jìn)來,在做匯算清繳的時候給他調(diào)出來了,那這樣的話賬需要調(diào)整嗎?需要做憑證調(diào)整嗎?
老師,你好,我們前年已經(jīng)匯算清繳完了,今天發(fā)現(xiàn)當(dāng)時有一張入成本的一張票在去年他們沖紅了,這怎么辦?
老師,公戶往外轉(zhuǎn)賬花的手續(xù)費4元 怎么做分錄
怎么在上海電子稅務(wù)局局查詢專管員信息
各位老師大家好,作廢的發(fā)票也要計入收入嗎,收入發(fā)票
上海稅務(wù)說專管員,經(jīng)濟(jì)區(qū)是什么意思?
非同一控制下的企業(yè)合并,下列說法中正確的有)。A購買方對合并成本大于合并中取得的被購買方可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價值份額的差額,合并報表應(yīng)當(dāng)確認(rèn)為商譽B發(fā)生的直接相關(guān)費用應(yīng)計入合并成本C購買方對合并成本小于合并中取得的被購買方可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價值份額的差額,合并報表應(yīng)當(dāng)確認(rèn)為其他綜合收益D企業(yè)合并各方合并前后不受同一方或相同多方最終控制
24年單位工程至今未結(jié)束一直未開發(fā)票,若還未取得發(fā)票可5年內(nèi)調(diào)增?
老師,你好,請問報銷生育津貼要啥呢?
也就是對方給我們開多少稅率我們就視同銷售按多少稅率對嗎
對,沒錯,就是這個意思
謝謝好的
不客氣,幫忙給個五星好評
老師這是我之前問別的老師的
您好,您問的是什么呢?
那個老師說我們是一般納稅人按13%視同銷售
你的意思你們是一般納稅人是嗎
是的老師
那你們對外銷售的話就是13%的稅率
我們視同銷售對完送客戶啊
對,就是視同銷售,得根據(jù)你們自己的增值稅稅率來算