你好5494.11-5000?400 最終報銷這些的。
我們公司是剛剛注冊的新公司,現在正在建廠房。現在沒有什么收入,都是支出。我是出納,有幾個問題咨詢一下。 1.公對公采購 ,有發票,我直接對公轉賬可以嗎?需要填寫付款申請表還是費用報銷單?如果是經理經辦的采購,費用報銷單上的主管和經辦人都填寫經理的名字可以嗎? 2.小額采購,有發票,可以直接公轉私給經辦人嗎?填寫好相應的費用報銷單。 3.1000元以下的零星開支,沒有發票,可以公轉私轉給經辦人嗎?需要填寫費用報銷單嗎? 4.出納領取備用金可以直接用單位結算卡去銀行取嗎?用現金支票太麻煩。需要填寫備用金申請單嗎? 5.現在現金支付太少,備用金取出來后,可以存在出納的個人賬戶上使用嗎? 6.出納去購買的辦公用品,填寫費用報銷單時 經辦人和出納的簽名處,都寫出納的姓名可以嗎? 請老師分項一樣解答指導,謝謝
會計分錄題:老師,想問一下10題貸方應付職工薪酬具體是多少金額。1、9月2日,康宏公司向紫光公司購進甲材料2000千克,每千克100元,已支付100000元,其余款項10月支付。2、9月5日,康宏公司用銀行存款支付購買甲材料的運輸費6000元。3、9月7日,康宏公司以現金支付購買甲材料的搬運費2100元。4、9月10日,康宏公司將購買的甲材料驗收入庫。5、9月15日,康宏公司將銀行存款200000元預付給湘財公司,用于購買乙材料。9月28日,康宏公司收到預付貨款的材料,并驗收入庫。該批材料的實際買價為360000元,除沖銷原預付款外,其余的均以銀行存款支付。另外,以現金支付了1000元的搬運費。6、10月8日,康宏公司開出現金支票從銀行提取500000元,以備發工資。7、10月9日,康宏公司用現金500000元支付職工資。8、10月15日,用銀行存款支付康宏公司總部辦公費2000元,10、10月30日,結算本月職工工資,其中制造甲產品工人的工資為600000元制造乙產品工人的工資為400000元,車間管理人員的工資為300000元。
老師,您好,請問學生托管,小規模公司, 1、家長交托管費用都是直接微信轉賬給出納,可以直接出納轉賬到公司賬號做收入嗎?出納從微信提現需要的手續費,是做財務費用嗎? 2、托管交房租(季交),沒有發票,分錄直接寫: 借:管理費用-房租費 貸:銀行存款 對嗎? 3、公司一定要給員工買社保嗎?如果員工在別的城市已自由職業者的身份已經自己購買了社保,不想在公司所在地購買,公司不再購買可行? 4、因托管有吃午餐晚餐,平時購買的日用品及美團等購菜系統上買菜無發票。出納個人賬戶付,然后報銷從公賬轉給出納私賬可以嗎? 分錄:借:管理費用-學生伙食費 貸:銀行存款 初學者,問題比較多,謝謝老師耐心回復!!
公司剛開辦沒多少錢,轉給員工5千塊用于購買辦公用品,因公司賬戶沒錢需要支付手續費和稅費,先讓員工還了400塊用于支付公司公戶上產生的手續費和稅費,員工又購買了5494.11元辦公用品,請問需要報銷員工多少錢?員工就可以再次申領5千塊錢購買新的辦公用品?老師
計提6月企業部分工會經費 借銷售費用工會費200 貸應付職工薪酬工會費200 收到總部用于支付工會費 借銀行存款200 還是寫250? 貸其他應付款總部200 還是寫250? 7月的時候支付給總部6月產生的工會費 借應付職工薪酬工會費200 其他應收款員工50 貸其他應付款總部250 請問這樣寫分錄對嗎?因為是先需要讓總部轉給本分公司工會費錢 本公司分公司賬戶是沒錢的 本公司也就是分公司還得收員工個人繳納部分的50 在一塊把企業和個人繳納部分轉給總部250 請問會計分錄和金額怎么寫才對?老師
老師 我們1月開出的銷項專票6000元,現在發現錯了,紅沖了。那我現在應該怎么做憑證?和這個月的銷項怎么寫?
通過納稅人自查補正繳納的增值稅和附稅,怎么做分錄?好幾年好幾個月,別人開運費備注我們公司的車牌,稅務局讓我們補交的增值稅
老師,我們公司向個人租用的辦公室,電費發票抬頭是房東個人名字。如果我們取得電費發票復印件及房東開給我們的電費分割單,附上付款憑證及租房合同,可以在所得稅前扣除嗎?
我有個表哥前幾天接了個包工包料的工程項目 ,開什么內容好點啊
老師請問,24年其他應收款按照公司的要求,提了壞賬,做了資產減值損失。匯算清繳的時候要調增嗎
請問老師,如果我們收不到對方的款就把之前開的發票紅沖掉可以嗎?
請問,當年有固定資產處置累計折舊額有轉回到借方,折舊、攤銷納稅調整表本年折舊如何計算
請問在財務軟件里面的科目余額表必須通過填憑證才可以生成出來嗎
老師,就是企業所得稅匯算清繳,工資薪金里面實際發生額,是包含跨年度發放的所有24年全年的發生額嗎?
老師,請問電商行業放余利寶的收益計入哪個會計科目
難道不是報銷5094.11元嗎?老師 報銷完備用金5千塊又有了
又可以接著用了
員工又買了5494.11,這個和之前的5000沒有關系嗎?你轉給他5000,他買了5000的辦公用品,是這個意思嗎?
是的 轉給他5千塊用于購買辦公用品 他中間還了400 現在給他報銷多少他賬戶又自動又有5千塊備用金了 感覺是5494.11+400是轉給他5834.11元 他賬戶自動又有備用金5千塊了 就可以再次去買辦公用品了 對嗎?老師
你好,第一次轉給他5000,購買的辦公用品也是5000嗎?如果是的話,人家還給你400,這個多花了400塊錢,你們單位欠了人家400塊錢,現在又報銷了5494.11,不應該是5894.11。
第一次轉給他5千塊 他先還了400 他又買了5494.11元辦公用品 給他報銷多少
備用金是借款形式 轉給員工購買辦公用品用的 用完報銷后員工賬戶自動又有5千塊備用金了 就可以接著買辦公用品 是這個邏輯老師
你這個不全,你給他轉了5000,他購買的辦公用品是多少?
打了5000購買的辦公用品金額是多少? 然后花了400又買了辦公用品5494.11
打了5千塊用于購買辦公用品 買了5494.11元辦公用品 中間還了400塊
你好5494.11-5000?400 最終報銷這些的 那我第一次的這個算法沒有問題的 他買了辦公用品,花了5494.11,你需要給人家這些錢吧,之前已經給了4600,你再減去這個4600不就可以了。
我說的意思是不用再轉給他5千塊 報銷完他賬戶自動又有5千塊這意思 那不就是直接花多少報銷多少 備用金又自動有了 花了5494.11還了400 報銷給他5894.11元吧?
這個5000不要再給他了,已經給了他一次,你再給他的話不就重復了,你們單位的備用金不是在出納手里啊。
報銷怎么能是備用金?
在出納手里 備用金就是讓循環使用的啊 報銷給他多少?
你好。我讓他手里再有5000的話,報銷5894.11,如果讓他手里的備用金清零,就是894.11。
好的謝謝老師
不用客氣,工作愉快。