同學你好 不是你們的固定資產嗎
老師:農業局把舊棚改造專項資金款轉入A公司,然后A公司又把項目中標到了B公司,現在B公司收到農業局的項目款怎么做賬,A公司未開票,需不需要繳納企業所得稅,專項資金的賬應該誰做
老師:農業局把舊棚改造專項資金款轉入A公司,然后A公司又把項目中標到了B公司,現在B公司收到農業局的項目款怎么做賬,A公司未開票,需不需要繳納企業所得稅,專項資金的賬應該誰做
老師:A公司收到政府補助的溫棚維修專項資金然后通過招投標發包給了B公司記入了其他應付款-專項(因為是小規模沒有專項資金科目),B公司把工程服務發票開給了A公司,A公司是服務業記入什么科目?
老師:A公司收到政府的溫棚維修專項資金然后通過招投標發包給了B公司記入了其他應付款-專項(因為是小規模沒有專項資金科目),B公司把工程服務發票開給了A公司,A公司是服務業記入什么科目? 老師:資金到賬摘要寫的是2022年城中區溫室改造項目(省級農業發展資金一般債券轉貸資金)是有專門用途的有政府文件的
老師:a是農業公司收到政府用于維修溫室大棚的專項資金然后中標到了b公司,a公司收到資金是借:銀行存款 貸:應付賬款_專項 支付給b公司時 借:應付賬款_專項 貸:銀行存款 收到b公司開來的工程款發票時 借:在建工程 貸:不知道做什么 能說一下嗎,公司是小規模,謝謝
這個是我們在建工程項目礦泉水瓶子變更品牌商標注冊地址收到的專票,是應該入什么科目呀
工商年檢首次登入密碼是多少,在哪里查詢
老師您好!跨行轉賬扣除的手續費,這個應該屬于什么?
老師,我們被關聯了,這個要怎么弄,沒有簽合同 2017年收到對方開具的64萬普票 開的是服務費 記賬憑證又是借:庫存商品 64萬 貸:暫估入庫 64萬 付款方式:現金:54萬,另外10萬是通過負責的銷售沖抵了他的其他應收款 ,現在被關聯 我們需要出示相關證明,明天是最后期限
自然人獨資企業固定資產廠房按多少殘值率合適
老師,做工程小的勾機,叉車,人工費,怎么做賬,
老師,我們被關聯了,這個要怎么弄,2017年收到對方開具的64萬普票 開的是服務費 記賬憑證又是借:庫存商品 64萬 貸:暫估入庫 64萬 付款方式:現金:54萬,另外10萬是通過負責的銷售沖抵了他的其他應收款 ,現在被關聯 我們需要出示相關證明,明天是最后期限
我們是建筑勞務公司,小規模的,沒有成本票,成本是勞務人員的工資,這些勞務人員的工資平時不怎么,到年底的時候,基本上是次年1月份,也就是快過年的時候發放。這些工資要申報個稅嗎,個稅系統要怎么申報呢,勞務人員也不是特別的穩定的那種。
老師好,貸款利息入啥科目啊,一部分入了利息費用,一部分入了銀行手續費
老師好,暫估入庫時候,暫估進項稅合適嗎?通常是不是先不暫估進項稅,直接暫估應付賬款會更好,暫估進項稅在報增值稅時候,要報入報表嗎
對的老師
那你計入固定資產就可以了
老師:a公司只有b公司開的工程服務發票,a把專項撥付給b,b只開了工程發票給a
同學你好 A公司計入固定資產就可以?
老師:此工程內容是舊溫棚改造項目,也記入固定資產嗎?
同學你好 也可以計入長期待攤費用
收到農村局轉來的專項資金時 借:銀行存款 貸:應付賬款_專項_某項目 付給施工方時 借:應付賬款_專項_某項目 貸:銀行存款 施工方開來工程服務發票時 借:長期待攤費用 貸方應該記入什么科目
借銀行 貸專項應付款 借長期待攤費用 貸銀行存款 借專項應付款 貸資本公積
老師:b公司開來工程發票給a公司時 借:專項應付款 貸:資本公積嗎? 哪a公司的股東轉入自籌資金時 借:銀行存款 貸:什么科目
同學你好 自籌資金?實收資本嗎
老師:這個專項資金的來源是自籌加政府撥款
計入資本公積就可以了
老師:股東把自籌資金轉入a公司 借:銀行存款 貸:資本公積 然后a公司把自籌資金轉入b公司時 借:什么科目 貸:銀行存款
借銀行貸專項應付款 借專項應付款 貸資本公積
老師:哪長期待攤費用之后改如何結轉
攤銷完之后 借累計攤銷 貸長期待攤費用
是把付給施工方的專項資金攤銷完后記入累積攤銷嗎?
同學你好 付給施工方的專項資金攤銷完后記入累積攤銷