同學你好 有紅頭文件就可以免稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業所得稅加:特定業務計算的應納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統自動生成的?如果是系統自動生成的,請問這個數據的依據是什么?
會計計提的應發工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務局對電子發票格式要求
有沒有什么好的方法能區分借方和貸方啊
哪就是說有紅頭文件可以記入營業外收入下的不征稅收入對嗎?然后B公司開來的工程服務發票記入營業外支出還是費用類科目?
同學你好 對的 是這個意思 2.這個不是哦 計入費用類或者固定資產都可以 借固定資產貸銀行存款 這樣做的
老師:如果不你入營業外收入記入了其他應付二級明細專項(某某項目),會有什么稅務風險嗎?
同學你好 這個沒事 調增就可以了
老師:為什么要調增,這個是有政府紅頭文件的,我沒明白
同學你好 有紅頭文件不用調增