你好 其實這個是一個變通的方法,你在匯算清繳之前拿到發票就可以的
企業所得稅匯算清繳時,因為去年有的發票沒來得及開,在匯算清繳前取得了發票,所得稅可以正常抵扣,不需要納稅調增是嗎
老師,分公司非獨立核算,企業所得稅在總公司匯算清繳,這種情況分公司的管理費用不能稅前扣除嗎?
無形資產攤銷未取得發票可以在企業所得稅稅前扣除嗎 ?不能稅前扣除,所得稅匯算清繳在哪里調增
老師你好,我想問一下就是要進行企業所得稅的匯算清繳嗎,是不是在匯算之前取的發票可以做去年的費用?
老師你好,我想問一下就是要進行企業所得稅的匯算清繳嗎,是不是在匯算之前取的發票可以做去年的費用?
老師您好,如果變更涉及到股權變更需要繳納哪些稅費?當時認繳注冊是500個,目前沒有實繳過。
請問:3月支付一筆費用后,已經入了管理費用,但是發票是4月才收到,怎么調賬呢?
老師好,有個規定是零星支出月金額在5000到20000之間沒有發票也能列支的,這個怎么理解
老師,工程施工履約保費可以入什么科目?
老師 請問下A公司應納稅所得額1000萬,可以設置多個分支機構適用小微企業5%的優惠稅率嗎
老師,開的柴油發票進來備注攔要寫嗎?
購買廠房支付維修基金怎么做賬
在u8系統中,應收系統中的票據管理找不到票據是什么原因
4月交的增值稅是3月份還是4月份
申報出口退稅,一套會計分錄怎么寫,之前申報月份沒做計提
比如去年10月打款,今年1月拿到發票,這樣匯算清繳也不用調整吧?,那個1月份的發票是貼在1月份的憑證上還是怎么樣的?
這個就不需要的 這個老師應該沒有說,實務中,一般是直接吧發票貼到對應的憑證后面的
貼在10月的打款回單的憑證上?
是的,你的理解是正確的
有時候我們做一個月就把憑證裝訂好了,那這樣咋整
這個用膠水貼上去啊
好吧,那所有的這樣的情況,企業所得稅不用調整了吧
你按照老師的要求做就可以的