借應付帳款 貸庫存商品 應交稅費應交增值稅進項轉出 借主營業務成本負數 借庫存商品
老師 請問哈 A公司是供應商,B公司是銷售商,C公司在B公司哪里采購商品。 現在B公司到A公司哪里采購,貨物20萬、運輸費10萬,合計支付給A公司30萬,收到A公司開給B公司的發票20萬。 C公司去B公司采購產品,也是貨物20萬、運輸費10萬,合計支付給B公司30萬,收到B 公司開具發票20萬,剩余的10萬,由運輸公司直接開具發票給C公司。 B公司代收代付的10萬元運輸費,賬務上直接相互抵消。 老師 這種處理 合理嗎?
您好,有A和B兩家公司,B從A處采購商品,A要求B月采購商品金額合計50萬,完成后下月返50萬的10個點,下月返的10個點在A公司資金池,B訂貨的時候可以每次減免5個點,當月和下月的會計分錄怎么寫呢
就是ABC三個公司,我在做A公司的內賬,B公司也是我們公司,C公司是代理商,D公司是售賣采購物品的公司,B公司要采購東西賣給C公司,所以B公司付錢去D公司采購。然后是代A代收代付,所以B公司賬上就掛,A公司欠他們采購的錢,賣掉東西后,C公司也會把錢打到B公司的賬上,B公司賬上也會寫欠A公司的錢。我做A公司的賬采購時就是庫存增加了,其他應付賬款是B公司,賣掉時貸庫存減少,借C公司應收賬款。 然后現在開始做下個月的賬,發現流水顯示我們把之前采購的幾部分的錢,打給了D公司,但是之前記的是應付賬款B公司。現在的賬要怎么做呢
供應商欠a公司之前的墊付款和市場維護金未結清,但與供應商的業務以后由b公司對接,供應商欠a公司的錢也要通過b公司轉給a公司,那a公司采購貨款10萬元,實際付7萬,另外3萬供應商用欠a公司的錢抵b公司貨款了,所以現在怎么做賬呢、分錄如何寫呢
老師,A公司向B公司采購貨物,滿足一定的采購量以后,B公司給A公司返利10萬(假設) B公司要求A公司對之前收到的采購發票做紅沖處理。請問對于A公司紅字采購發票10萬怎么做會計分錄?
土地使用權的攤銷的會計分錄?
電子稅務局點提交可以撤回嗎?提交算申報嗎
一般納稅人變成小規模納稅人后,應增值稅-待認證進項稅科目有余額要怎么處理
老師請教一個問題,公司本期開票400萬,但是我不想繳納400萬稅款,覺得付的錢有點多,想分期確認收入分期繳納稅金,這樣做行嗎?今天在做申報稅費時提示銷售額比對不符,我這種情況是必須修改成本期開票金額400萬嗎?
老師好 102題怎么算 公式和原理說下
員工1-2月工資都是零申報,現在3月所屬期不打算申報員工了,可以把員工離職時間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會計上沒有做銷售處理,記入銷售費用了,稅務上已確認銷項稅額,賬表不符,怎么調整可相符
企業法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個人。公司賬面沒有款進出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過第三方收到錢后給我們公司開了發票,這種情況怎么做賬呀。
資產負債表的年報是在財務軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個季度是虧損還是盈利嗎?
借:應付賬款 10 貸:庫存商品 8.85 應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出1.15 借:主營業務成本 -8.85 借:庫存商品 8.85 這樣是么?
對的,是的,是這么做的