您好,增值稅是按增值稅規(guī)定處理,即需要體現(xiàn)增值稅13萬元。因為企業(yè)所得稅視同銷售,所以相當(dāng)于需要多確認(rèn)了20萬元應(yīng)納稅所得額,同時增加營業(yè)外支出
老師會計和稅法為什么口徑一致就需要考慮所得稅,口徑不一致就不需要考慮呢
老師,這個股票的這個稅法口徑上應(yīng)該是0 會計上應(yīng)該是2吧 稅法上面應(yīng)該不認(rèn)可的吧,稅減會應(yīng)該是-2
匯算清繳的時候,稅快之間有差異。我們報稅的時候是按稅法口徑報的,那到時候會計口徑要不要做相關(guān)分錄調(diào)整至稅法口徑?
我還是沒有完全理解 委托加工物資 涉及消費稅 為啥連續(xù)生產(chǎn)記 應(yīng)交稅費 直接出售 計入成本 說說稅法口徑吧 方便理解
當(dāng)會計準(zhǔn)則和稅法對涉及的損益類調(diào)整事項處理的口徑不同,這不應(yīng)考慮應(yīng)交所得稅的調(diào)整,這句話怎么去理解(老師我沒有例子,能不能你來給我舉一個)
企業(yè)所得稅匯繳時從業(yè)人數(shù)有小數(shù)點怎么算
老師,請問公司在廣交會賣給國外客人的幾把雨傘,客人要開發(fā)票,這種只需要開形式發(fā)票吧?我們賬務(wù)上按內(nèi)銷處理對嗎?
老師你好,我是鋼結(jié)構(gòu)制造,我需要核算成本,是根據(jù)入庫數(shù)據(jù)統(tǒng)計還是根據(jù)付款數(shù)據(jù)核算。我們是進(jìn)多少用多少
老師,我這個貸方帶出憑證不對,該是應(yīng)付賬款呢,是怎么設(shè)置下還是?
老板出差請人吃飯幾千,算差旅費還是業(yè)務(wù)招待費?
老師您好,去年2024計提員工獎金的時候,做錯分錄了,借管理費用-職工薪酬,寫錯成:管理費用-福利費,我在2025年更正了,那我做匯算清繳的時候可以按管理費用-職工薪酬填表嗎?
老師,我公司是小規(guī)模納稅人,如果沒有采購合同的情況下,印花稅時稅務(wù)局是按不含稅成本價作計稅依據(jù)嗎?銷售沒有合同的話,是按實際結(jié)算金額的含稅價還是不含稅價作計稅依據(jù),謝謝
老師這個行業(yè)的增值稅稅負(fù)率是多少呀
老師你好,我公司24年1月份購買一輛營運二手車,因為老板一直說沒發(fā)票未入賬,,現(xiàn)在應(yīng)該怎么操作。賬務(wù)怎么處理
請問老師為什么有的企業(yè)利潤表是本年累計和本期兩列,有的是本年累計和本月兩列呢?不是統(tǒng)一的嗎?
還是沒有懂為什么要納稅調(diào)減
您好,您可以理解為借營業(yè)外支出113貸主營業(yè)務(wù)收入100應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅13,借主營業(yè)務(wù)成本80貸庫存商品