福利費的嗎?如果是的話,在十五行里面。
金稅盤在12月份已經抵扣了,1月份想進項稅轉出,申報表在附表二如何填寫,進項稅轉出的金額填在哪欄里,是填在免抵退稅辦法不得抵扣的進項稅額,還是填在其他應作進項稅額轉出的情形里
老師好,我這個月要做進項稅額轉出,原因是因為以前抵扣的進項稅,現在找不到了,我是要填在哪一欄呢
上月已認證留抵的進項稅額做入申報表二23b欄進項稅額轉出,這個月如何將留抵的23b欄進項稅額轉出到當期抵扣進項稅額里,填入主表的哪一欄?上月進項抵扣額是10494.8,實際抵扣額8330.8元,2164元做入進項稅額轉出里,在這個月主表里沒有顯示留抵的2164元,只顯示在本年累計14欄里,那我這個月報稅時如何將這未抵扣的2164元抵扣,填入主表的哪一項?
招待費的票被我抵扣的,現在進項轉出,填哪一欄?
不該抵扣抵扣了,現在做進項轉出填在哪一欄里
4月電商平臺訂單10萬,發貨9萬,客戶確認收貨8萬,收款7萬,提現6萬,會計分錄如何做會計分錄,收入按照哪個確認收入
老師!我是小白,工資薪資指的是什么,具體都有哪些
老師,婚慶公司因為多的都是個人都不要發票,這種怎么做啊,老板又不愿意交稅,只把開發票的從公司公戶走賬,不開發票的從個體公戶走賬可以嗎
老師,這個異地項目,外管證啥的能給講講嗎,啥流程
老師,業務招待費,是在匯算清繳的時候調,還是說平時在稅務系統申報的時候就要調成60%了?
老師,你的意思是婚慶收到現金尾款的話,先存入公戶,然后做借銀行存款,貸預收賬款(待清算)開發票再做,借預收賬款,貸主營業務收入,
老師,月底我計提4月的工資,這個數從哪來
老師,那婚慶公司的尾款一般都收的是現金,怎么辦,把現金存入公戶再做賬,還是直接按現金做啊,還是現金可以不確認收入啊,以前餐飲業現金都進老板私戶了不確認收入
我意思是印花稅走不了在建工程里邊吧,這個需要走稅費及附加
什么情況下收到對方開給我們的發票借記在建工程
老師要是業務招待費呢
也是在那里面的個人消費。這個屬于。
老師要是只認證不抵扣怎么操作
你好,選擇了不抵扣勾選直接不用申報附表二的。