你好,你這里的彌補虧損,是當年之內彌補之前季度的虧損??
老師您好 我公司20年有盈利,但是彌補虧損后就沒有了剩余了 工商年報的時候是填寫彌虧前的數據還是彌虧后的 如果填寫彌虧前,那利潤總額下面欄的凈利潤怎么填呢
你好。公司去年凈利潤是負數,今年凈利潤是正數,如果可以彌補以前年度虧損,是在凈利潤彌補還是利潤總額這一步
請問老師,普通企業彌補虧損是5年,高新企業是10年,普通企業可以用稅前利潤彌補前五年虧損?比如22年虧損200萬,23—27年年利潤總額是均11萬元,五年的稅前利潤總額是55萬元,彌補后利潤截止到27年是虧損145萬元,是這樣嗎?稅前利潤彌補虧損分錄怎么做?
我上年的利潤是負數,我今年一月利潤是正數,我那個彌補以前年度虧損是怎么弄呢
公司如果連續三年利潤總額都是正數,可以合并一起看利潤總額嗎?因為公司利潤總額如果是負數的話,是在5年之內彌補虧損的,不知道連續盈利的話是怎么看數據的呢?
老師,請問一般納稅人的增值稅專票和普票都是怎么開的呀
老師,公司是小規模,4月中旬來了一張發票產生了增值稅銷項稅額,600多元,現在應該直接轉到其他收益嗎,還是7月份報第二季度增值稅時候在處理?
老師公司在去年12月份計提了一筆所得稅,但是1月份并沒有產生所得稅,導致了所得稅一直有余額沒結轉掉,現在應該怎么辦呢?賬都結完了
老師,查帳征收個體戶準備注銷,由于以前給員工發工資,沒有申報工資薪金,是補申報還是怎么處理?
費用的沖減和成本的沖減都需要做進項稅額轉出嗎?
老師你好,請問一下,我們有兩個公司,一個虧損300萬,一個盈利100萬,現在盈利的公司需要注銷,請問有沒有什么辦法來把盈利的部分變為負數?
增值稅申報表里,13%稅率的服務,不動產和無形資產 這一行填的是什么,為什么銷售舊固定資產是不動產,不是填在這里
老師,做手工賬時,同一單業務,通用記賬憑證內容寫不下時,憑證號要怎么寫合適,因為憑證和原始憑證都要都要放一起
免稅收入為什么不計入企業所得稅應納稅所得額?
進項票可以是本地購進嗎?
老師,還是沒有看懂你什么意思,可以舉個例子嗎
你好,因為是新辦企業,就沒有之前年度虧損的說法,所以只能是彌補當年之前季度的虧損。 如果利潤總額是負數,是無法彌補虧損的。 如果1季度虧損10萬,二季度盈利15萬,就先彌補10萬的虧損,按5萬的利潤繳納所得稅了
好像有點明白了先把本季度虧損彌補
(是針對這個回復,還有什么疑問嗎)