房東有座房子在B區,租給企業做為B處的住的地方,在B處開租賃發票
老師你好,我們老板有一個合伙企業,3個公司,合伙企業和老板個人是A公司的股東,A公司100%占股B公司,也A公司100%占股C,現在我們要租個場地,是合伙企業租,然后給ABC公司用好,還是房東分別租給合伙企業,A.B.C三個公司更好
老師,我咨詢一下哦,我們公司成立的時候是在A地區,現在實際經營在B地,租賃的B場所因為房東(公司)還沒有拿到房產證,也還沒有與開發商簽訂正式的購房合同(目前都是框架協議,房東公司還有尾款沒有付清),具體房東公司和開發商之間要在明年6月份才簽訂正式的購房合同,并在付完尾款后才能拿到房產證。那我們從現在到明年6月,不去辦理這個注冊地址變更會有影響嗎?因為工商局那邊說辦理地址變更必須要有房東的房產證和購房協議(二選一),這兩個資料都得明年6月份才能拿到。
企業屬于A地區,房東也是A地區的,現在房東有座房子在B區,租給企業做為B處的住的地方,那房東開票可以在A處開嗎?
我們公司從二房東返租的房子,房主給開房租發票,現在跟二房東的房租差價怎么處理呢?因為二房東不能給開房租差價發票。我能把二房東算企業員工,把差價以傭金的形式給二房東嗎?我們房租一年30萬,房主一年13萬,差價是17萬。老師您看有什么好辦法嗎
老師,我們是生產汽車坐墊海綿的。實際廠房在一個A區,注冊地址在同城市的另一個B區,營業執照是這個注冊地址在B區的,這樣營業執照的經營范圍有批發;零售,沒有制造的,這個可以開銷售海綿的發票嗎?
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業所得稅加:特定業務計算的應納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統自動生成的?如果是系統自動生成的,請問這個數據的依據是什么?
會計計提的應發工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務局對電子發票格式要求