按照你所有的那個票據(jù)的金額放到你的成本費用里面。代發(fā)工資就放到你的工資成本,另外的服務(wù)費,這個就放到你相關(guān)的費用
我公司屬于勞務(wù)派遣公司,現(xiàn)在想開人力資源外包服務(wù),請問是開具差額開票人力資源:人力資源外包服務(wù)費嗎?
老師你好,我們公司給人力資源公司,簽訂了代發(fā)工資的合同,合同上寫的,我們給人力資源公司服務(wù)費按照工資總額的2.5%,人力資源公司給我們開具5%的勞務(wù)費普票,請問這個怎么做賬呢?
我們外包給勞務(wù)公司的費用,勞務(wù)公司全額開具“人力資源服務(wù)費”,請問這樣我們改如何入賬?
勞務(wù)公司給我們開的人力資源服務(wù)*勞務(wù)費可以用嗎 勞務(wù)公司勞務(wù)派遣給我們安裝設(shè)備
我們給勞務(wù)公司下的員工發(fā)工資、保險費,勞務(wù)公司只有勞務(wù)派遣證,目前沒人力資源服務(wù)許可證,對方可以給我們開具人力資源服務(wù)——勞務(wù)派遣服務(wù)發(fā)票嗎
老師,甲乙公司兩公司相互有業(yè)務(wù)往來,甲公司從公賬上轉(zhuǎn)了20萬貨款給乙公司,從私賬付了乙公司1.8元稅金,我是一個內(nèi)賬會計,請問這1.8萬元稅金怎么做賬,會計分錄怎么做呢
同一張藍字發(fā)票上,可以開正數(shù)和負數(shù)嗎
老師流動資產(chǎn)期末和年初余額有勾稽關(guān)系嗎 這個的
老師,那外賬主營業(yè)務(wù)成本可以不寫二級明細,比如差額開票扣除了好幾張成本票,前期寫了二級明細,后面扣除的話要一一對應(yīng)成本二級明細,太費勁了,
老師流動資產(chǎn)期末和年初余額有勾稽關(guān)系嗎
本年利潤是所有者權(quán)益,照理來說借減貸增,結(jié)轉(zhuǎn)凈利潤本年利潤應(yīng)該增加的,怎么在借方呢
老師,那外賬主營業(yè)務(wù)成本可以不寫二級明細,比如差額開票扣除了好幾張成本票,前期寫了二級明細,后面扣除的話要一一對應(yīng)成本二級明細,太費勁了,成本可以按收入的百分比結(jié)轉(zhuǎn)嗎,需要付原始憑證嗎
老師,我們公司是新參保單位,養(yǎng)老工傷失業(yè)買在這個月。這個月扣的是4月失業(yè)保險費,下個月發(fā)4月工資時從工資里扣除個人失業(yè)保險部分。請問個人部分的社保做賬的時候是計入其他應(yīng)收款還是其他應(yīng)付款?
如果一個商品有退貨,可以在藍票上開負數(shù)嗎
重慶最新電子稅務(wù)局申報表導出: 1稅務(wù)局-我要查詢-一戶式查詢-申報信息查詢-可以導出申報表,但是是不是沒有蓋章版,蓋章版在哪里導出; 2以前年度所得稅匯算清繳報表在哪里導出呢,找不到地方 2另外以前年度所得稅匯算清繳報表在哪里可以導出呢
我們給他們的工資和傭金他們只開了一個開始項目,“人力資源服務(wù)費”
這樣我們記賬如何區(qū)分記賬?
同學你好 借銀行 貸主營業(yè)務(wù)收入 貸銷項
不好意思,可能是我表達能力不行。我再表達一次,我們在勞務(wù)公司請了一批人工在車間工作,每月工資和人力資源服務(wù)費傭金共計8萬元,請問我收到對方的“人力資源服務(wù)費”發(fā)票應(yīng)該如何入賬?因為這個8萬包含了人員工資的,我們也入管理費?
對的 計入管理費用哦
但里面包含了工資啊,不用區(qū)分出來嗎?
同學你好 工資明細做工資就可以
他們的發(fā)票只開了一個整數(shù),我如何區(qū)分?
同學你好 那這個沒法區(qū)分
那他們這樣開票是錯了嗎?
同學你好 備注欄有備注嗎