你好 借成本費用,貸進項轉出?
2020年有一份不含稅10萬元的,稅額13000的原材料進項專用發票,認證抵扣且已經結轉成本,2021年9月份,稅務局認定對方企業為走逃企業,進項稅額轉出,我做的分錄是,借主營業務成本13000,貸進項稅額轉出。現在11月份稅務局又要求把成本調出來,繳納企業所得稅,請問,成本調整的分錄應該怎么做,用小企業會計準則無法使用以前年度損益調整科目。
進項稅額轉出怎么做分錄,轉出之前的進項發票做了借:主營業務成本 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸:應付賬款 進項稅額轉出成本也要做轉出吧,不單指稅額要做轉出是嗎,怎么做呢
稅務提示1月份有風險,讓做項稅額轉出 主要是一些費用 和3%的成本票錯開成了專票(建筑企業) 進項稅額轉出分錄怎么做呢
老師好!11月的專票申報抵扣了,12月退回發票時的分錄怎么做?收到發票時的分錄 借:主營業務成本 2 應交稅費——應交稅費——進項稅額 1 貸:應付賬款 3 退回時: 借:主營業務成本 -2 應交稅費——應交稅費——進項稅額轉出 -1 貸:應付賬款 -3
去年12月份收到一張餐費專用發票,我直接做的費用,今年3月份稅務局然后我做進項稅額轉出,怎么做分錄稅額是5.1元我去年12月份做了管理費用差旅費509.9 貸銀行存款515元,這個還要進項轉出嗎
已折完的固定資產 多折舊了8個月 所得稅匯算時要納稅調增嘛
計提成本,如果是4月計提了成本,但實際8月才進行支付甚至次年2月進行支付,這樣可以嗎,4月計提成本是沒有發票的
一般納稅人的抗癌藥品簡易計稅3%,增值稅進項專票還可以抵扣嗎
老師,我面試去一家公司,我中午在想這些您看可以不?,這些銷售,以后是不是也可以做分析、做排行榜等等,還有后期的客戶拿貨不知道現在這一塊有沒有給銷售去算提成,我覺得相應的算些提成,銷售才能動力去推后期的物料
個體戶開具房屋租賃發票需要交哪些稅,稅點是多少
老師匯算清繳時營業外收入中,我們屬于高新技術企業政府給補了30萬,可以填到政府補助利得,還是其他
老師,沒進出口權的公司,支付報關公司通關服務費正常嗎
老師,麻煩幫忙看看,從業人員包含經營者嗎?
老師,年報需要調整的是營業外支出,那是資產負債表要調整還是利潤表要調整
甲公司給乙公司付款2萬,甲公司又給乙公司開票2萬,這樣能平賬嘛?
因為不能抵扣,轉出來的進項稅額增加了成本,可以這樣理解嗎?
好,是的,這樣理解是對的。