同學您好,一、借:管理費用——福利費 貸:應付職工薪酬——福利費 二、借:應付職工薪酬——福利費 貸:庫存現金(或銀行存款、其他應收款)
有會做假賬的老師嗎?目前我們公司實際在職為30人左右,領導想讓買社保的12人全部工資都在公戶發,我提出了這樣會交個稅的,同時我有疑惑,就是銷售的薪資基本按原本是沒有超過5000,按照實際發放就是一下子飆升一萬多的水平,就是假的很。經過計算,每個月大概穩定支出5萬多的工資,如果按照實際發放,那么每個月就會支出9萬多工資甚至更多。我個人覺得這樣是不太正常的。在我們的收入并沒有怎么增加的情況下,員工的收入劇增是不合理的,只有收入和員工的收入一起增長才是正常的,而且之前固定的薪酬支出并沒有顯示我們是個銷售型公司,我們表面上是個服務型公司,沒有成本。我這樣的思路是對的嗎?
我有超市營業執照和餐飲營業執照,都是個體戶,我承包了一家KTV的廚房和超市,流水都是走我賬戶過的,每個月分30%的營業額給KTV,30%給餐飲,40%是超市。我的流水很大,但是超市批發東西只有清單,沒有發票。餐飲只有買菜付款記錄,也沒有發票。3月1號后稅務根據商戶碼查賬征收,我的稅收怎么計算繳納?每天KTV收入1W左右。
平時買菜買水果都是無票無據支出,付款截圖,每個月都是2000左右,甚至5000+,個人報銷,怎么入賬。
老師您好,我們是小規模納稅企業種植業。現在的情況是股東入股了300萬到銀行存款。總共一個法人兩個股東。然后他們都是自己先墊錢去買公司經營的東西還有支付一些土地補償款。土地補償這些都是幾十萬的沒有發票有收據,然后他們來找財務報賬,我要怎么處理呢,如果用銀行存款報銷但是又沒有發票能報銷嗎?有股東提出來這部分款項能不能變成股東投資的?如果能又要怎么做分錄?
我有一家小規模托管企業 月營業額在65000元左右 人工費用大概在20000元,房租5000元,中午做飯給小朋友吃一餐購買食材的成本在20000-25000之間,平時做點小活動,實際利潤少得可憐大概在8000-10000左右 但是房子是找的個人的農村自建房,對方也不可能更不愿意去開發票,平時食材都是一日一購到菜市場找新鮮食材購買,并無固定商家,都是小商販,實際報稅增值稅免稅了,但因為房租和食材都無法取得發票所以無法在企業所得稅稅前扣除,繳納的企業所得稅太高了,我該怎么辦
這里的單位成本是單價的意思嗎?就是 1000 元/件,有 60 件?
開票:人工智能*電子服務器,賣的是硬件的,有沒有什么稅收優惠政策?
不滿500萬購入的固定資產可以一次折舊,這個有什么條件嗎?適用于軟件企業(硬件)嗎?
圖片這個提示啥意思沒看明白
我們和廠家拿貨,六萬送三萬,對方正常給我們開發票九萬,實際我們才支付了六萬,要怎么入賬呢
老師,差額征收全額開票價稅合計1090扣除部分654增值稅附表1簡易計稅銷售額填1000,然后扣除額填654應交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發票增值稅附表一銷售額填多少?因為差額開的話發票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價就是1054(1090-36)加稅合計1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業,屬于2020年受疫情影響困難行業企業,2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補2021年的虧損,而不是先彌補2020年的虧損
老師只有資產負債表和利潤表如何建賬呢?
轉銷無法收回備抵法核算的應收賬款,為什么應收賬款賬面價值不變,貸應收賬款,而不是減少應收賬款賬面價值?請教一下,非常感謝!
老師,我們是貿易型公司,對方來給我們的發票是勞務-打樣費,這個怎么做賬
同學您好 沒有發票,可以付款清單收據正常做賬,影響的是不能所得稅稅前扣除,要調增
如果是快遞,僅有和快遞小哥上聊天信息呢?怎么做帳,也是可以正常入賬嗎?
是的,比照上面的原則處理
沒有收據
可以打支付證明代替
這種情況很多,也是可以的嗎
你說的這種也可以的。