五月份計提五月份的 六月份計提六月份
老師,員工7月開始在我們單位繳納社保,但是往前補了3個月的,就是補交了4、5、6月份的。但是4、5、6月份并沒有計提該員工的社保,這種情況,7月份記賬的時候,需要做計提該員工4、5、6月份社保的分錄嗎?還是直接做繳納的分錄,不做計提的?
老師,一個新增員工繳納社保第一個月都是扣了兩個月的社保,上月和當月的,假如這個員工5月底離職,五月底就辦理了減員,6月社保沒有繳納這個員工的了,那6月份發放5月份工資時,是不是不應該再扣這個員工個人社保部分了?
老師,公司在5月新增了一個員工的社保,在6月的時候繳納這個新員工5-6月的社保款,那么我計提社保是應該在5月計提一個月的社保款,6月的時候再計提一個月的社保款,還是應該直接在6月的時候計提5-6月兩個月的社保款?申報個稅的時候應該怎么申報
老師,請問,我有個員工5月份入職,然后當月買了社保,銀行在6月份的時候扣了5-6月份的社保,那我現在申報個稅,那個員工部分的扣款金額是寫5月份的還是說寫5-6月份的相加金額啊?
請問一下,扣社保和發工資的事 做6月工資表的時候,表中的社保數是填,扣款月的(6月扣5月社保),還是實際扣6月份的社保數? 2.申報個稅的時候,8月報7月份工資。系統社保明細,是填6月份社保,還是實際7月份社保數?
微信有許多支出帳單咋不顯示
老師你好,我們是4s店,采購整車的時候有返利補貼,列如,139800-20000返利補貼 廠家給我們開票119800 這臺車,我們銷售給公司開專票119800 完后這2萬要退給開專票的這家公司, 2萬元錢的補貼到我們賬了,我們要退給開專票的這家公司,是不是退的時候我們要收這2萬元的稅點呢
老師好,我是總公司的分公司,2024年二季度給總公司的利潤表產生企稅了,實際沒產生,2024年4季度把這部分利潤補上了,有企稅,未交。2025年4月,總公司匯繳,分攤給我公司應納稅額,不包括我公司2024年4季度的企稅,這種情況,我怎么報我單位的企稅。感謝老師
新開了一家律師事務所,合伙企業,需要申報哪些稅,怎么申報
我們公司領導的家屬,這個家屬不是我們公司的員工,但是這個家屬想讓我們公司給他代交保險,這樣合法嗎
年報的營業收入是不是跟第四季度申報收入要一致,有一次處置固定資產,我們是計入營業外收入了,跟企業年報匯算里的收入對不上,系統是計入營業收入那欄了,是否需要調整
個人經營所得忘記申報了,帶什么資料去報啊
咨詢服務可以開6個點的專票對嗎?一般納稅人
老師,這個表有12個月,請問怎么匯總到一個總表,每個月每個人一個一個項目加太麻煩了,有什么方法呢?
填企業匯算里主表里的營業收入,提示跟增稅做對比,發現增稅比營業收入多1200,這個1200是個稅退手續費時填報的,帳務處理是放在營業外收入,那肯定對不上啊,這怎么處理。
那申報個稅也是按照5月就申報5月的,而不是按照6月交兩個月的款去申報兩個月的,是不
對的,是的,是這么做的。