同學您好,你好, 是不可以的,要完整
機票如果沒有航空運輸電子客票行程單,只有代訂機票的普通發票,可以進行進項費抵扣嗎?
老師好,這家公司沒有把機票寄給我,只有好多航空保險費和代訂機票服務費的電子普票,我可以不入賬嗎?因為一直是虧損,那個代訂機票產品的票可以抵扣增值稅嗎?謝謝!
老師,員工報銷飛機票,但只給了一張電子客票行程單,我是按照行程單去做原始憑證嗎,這沒有發票的嗎?
老師,對于員工報銷的機票,只有這張電子普通發票,可以報嗎?如果沒有機票行程單的話。
員工報銷機票,沒有提供行程單,只提供了一張代訂機票普通發票。是否也可以記賬報銷?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師 如果入帳了就不可以稅前扣除哈
老師我不抵扣進項就是只做費用這個可以嗎
同學您好,你好,可以的, 沒問題
哦什么情況下可以抵扣進項稅呢老師 有發票 行程單還有機票 是嘛老師 如果都沒有 只能全額做費用 而且可以稅前扣除是嗎 老師
同學您好,是的沒錯, 是這樣的