同學(xué),你好 年收入不滿12萬(wàn)免稅,這個(gè)是特別優(yōu)惠
老師,我們老板有公司,還有個(gè)體戶,還從別的單位取得工資收入,公司的工資一年沒超過6萬(wàn),正常申報(bào)個(gè)稅,個(gè)體戶也正常申報(bào)了生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得稅,請(qǐng)問那其他幾個(gè)單位發(fā)的工資如何申報(bào)個(gè)稅?假如都不超過6萬(wàn),有好幾家公司這樣,是在匯算清繳的時(shí)候補(bǔ)嗎?
老師,您好,我想問一下,兩個(gè)公司都給我申報(bào)個(gè)稅,年收入共11萬(wàn),不超過12萬(wàn),匯算清繳時(shí)有補(bǔ)稅金額,但是系統(tǒng)說不超過12萬(wàn)享受免申報(bào),那還需要補(bǔ)稅嗎
根據(jù)相關(guān)規(guī)定,個(gè)人所得稅匯算清繳時(shí)計(jì)算出來(lái)的應(yīng)補(bǔ)交稅款不超過400元,或年應(yīng)稅收入不超過12萬(wàn)元,可以選擇免申報(bào) 工資薪資免稅額是6萬(wàn),那剩下的6萬(wàn)是什么?
老師您好,同事辦了個(gè)個(gè)體戶資質(zhì),每月由會(huì)計(jì)公司報(bào)經(jīng)營(yíng)報(bào)表,好像是已經(jīng)扣過了6萬(wàn)的減免稅額,本人也在工資上班,全年收入5.4萬(wàn),我也在個(gè)稅平臺(tái)申報(bào)工資,今天她下載所得稅APP個(gè)人匯算清繳,系統(tǒng)提示她已經(jīng)減除6萬(wàn),不能再減,所以5.4萬(wàn)工資需要交稅,大概是2900多,想問下,政策不是綜合所得不超12萬(wàn),就不用匯算清繳嗎?為啥她這個(gè)需要補(bǔ)繳2900呢?
我想請(qǐng)教下大家,正常個(gè)人所得稅不超6萬(wàn),不交個(gè)稅,我公司有一個(gè)年收入10萬(wàn)多,她點(diǎn)了,免12萬(wàn)的收入,免匯算清繳,也沒交稅,正常是不超6萬(wàn),還是12萬(wàn)呢?
老師勞務(wù)成本不結(jié)轉(zhuǎn),稅務(wù)也發(fā)現(xiàn)不了我結(jié)沒結(jié)轉(zhuǎn)吧,與其這么麻煩我一次把人員工資計(jì)入費(fèi)用可以嗎比如餐飲業(yè)或者婚慶公司
老師,難道為了防止成本倒掛,勞務(wù)成本可以一直不結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
因?yàn)閳?bào)銷人和領(lǐng)款人是同一個(gè)人,報(bào)銷單上就直接簽字在報(bào)銷人上了,沒有在領(lǐng)款人出簽字問題大不大,發(fā)票齊全,領(lǐng)導(dǎo)也審批過了
這是快賬軟件上 我錄3月份第15個(gè)憑證 怎么這里 稅金及附加這個(gè)科目 加不上去呢 只有稅金及附加的二級(jí)科目,一級(jí)科目,在科目管理里面是有的,但是做憑證選的時(shí)候選不了
小規(guī)模公司開了幾張票,但是沒做賬,企業(yè)年報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表零申報(bào)行嗎
其他綜合收益要不要算到利潤(rùn)總額?
老師那代賬公司把餐飲員工的工資做到勞務(wù)成本,然后為了防止成本倒掛一直不結(jié)轉(zhuǎn),勞務(wù)成本期末余額比較大,這樣合理嗎?最準(zhǔn)如果公司注銷,怎么處理勞務(wù)成本
工商年報(bào)中納稅總額取報(bào)表里的哪個(gè)數(shù)值?
老師,我看代賬公司把餐飲業(yè)的工資做到了勞務(wù)成本,然后為了防止成本倒掛,勞務(wù)成本一直都沒有結(jié)轉(zhuǎn)過,(因?yàn)槔习咫[瞞收入)這樣是不是不合理,其實(shí)餐飲員工的工資是不是也可以都計(jì)入費(fèi)用啊,費(fèi)用大不會(huì)出現(xiàn)成本倒掛,沒什么風(fēng)險(xiǎn)吧
甲公司與乙公司共同經(jīng)營(yíng)一個(gè)項(xiàng)目.(雙方公司都是建筑勞務(wù))甲公司把合同給簽訂了.乙公司給甲公司簽訂一個(gè)合作協(xié)議.然后投資款可直接打給甲公司嗎..稅務(wù)這塊有風(fēng)險(xiǎn)嗎.稅務(wù)應(yīng)該怎么做賬