你好; 一起按照 不低于20年來折舊的; 按20年 ; 如果把這些費用一起 轉在建工程; 接阻焊固定資產去的話??
我們租賃廠房,自己辦公樓宿舍及廠房內部進行裝修及環評地坪,之前我們記在在建工程,廠房去年建好,讓做固定資產,因為沒有施工方提供驗收單一直沒有轉固定資產,現在說是錯誤的,不能做在建工程,要做長期待攤費用是嗎,現在已經生產,之前我們入在建工程是按照發票入賬的,有些供應商發票還沒給開,送貨單也沒有,但是材料建廠用了,這個是不是也要入賬做長期待攤費用
我們去年租賃廠房,辦公樓宿舍及廠房內部進行裝修及環評地坪,之前我們記賬在建工程,廠房去年建好,讓做固定資產,因為沒有施工方提供驗收單一直沒有轉固定資產,現在說是錯誤的,不能做在建工程,要做長期待攤費用,去年11月已經生產,之前我們入在建工程是按照發票入賬的,有些供應商發票還沒給開,送貨單也沒有,但是材料建廠用了,我10月份把在建工程全部轉入長期待攤費用,那么這個待攤費用10月份進行分攤開始3年嗎
廠房都已經完工了,之前計入的在建工程要轉入固定資產,如標準廠房建設項目地形圖及面積測繪,地勘費用,園區基礎設施,廠房消防設計費這些轉入固定資產折舊多少年
您好,工廠的機器設備已經轉為固定資產且開始折舊了,像基礎建設、監理費、設計費以及其他領用物資的成本還在在建工程里面,這些沒有具體名稱的金額怎么轉固?是直接按原來名稱轉入在建工程嗎?在固定資產里面叫基礎建設費、設計費、物資領用可以嗎
您好,老師請問我們買地皮建廠房,有些設計費,監測費發票在手上沒沖賬,都是2016-2018年的,之前會計入借:其他應收款 貸 銀行 存款。 現在看到發票以及問要發票復印沖賬,如何做分錄?本來入固定資產的。這么多年了,如何入賬?
什么意思,老師
你好; 意思是設計費 為了 修建廠房發生的的; 都是要記入在建工程去做賬的; 轉固定資產; 一起折舊的??
從轉入當月折舊還是次月,我上面發的都是按照20年折舊嗎
你好;次月開始折舊的;? 是的
分筆轉還是一起轉
一起結轉 ;一起轉固定資產去;? 次月開始折舊的
轉個總額是嗎,不要分筆
你好;? 你之前做在建工程是 做了明細的; 所以 結轉到固定資產 的時候貸方 是在建工程所有明細的; 記入固定資產借方是一個總額哈? ?