您好,這個(gè)是需要填的,你有十幾固定資產(chǎn)嗎
請(qǐng)問(wèn)老師,分公司所得稅如何申報(bào)???主表提示“提示:當(dāng)前納稅人不存在有就地分?jǐn)偠?jí)分支機(jī)構(gòu)資格(或?yàn)槿募?jí)分支機(jī)構(gòu)),無(wú)需進(jìn)行申報(bào),請(qǐng)通過(guò)居民企業(yè)所得稅匯總納稅總分機(jī)構(gòu)信息報(bào)告進(jìn)行查看?!保m然說(shuō)是無(wú)需申報(bào),但是又有申報(bào)按鈕,我提交申報(bào)就顯示錯(cuò)誤“主表沒(méi)填”,好像上個(gè)季度就沒(méi)有這樣的狀況,直接就是無(wú)需申報(bào),這個(gè)季度突然多出來(lái)一個(gè)申報(bào)的按鈕,又不能申報(bào)
老師。申報(bào)企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候有一個(gè)年度關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來(lái)報(bào)告,里面有一個(gè)關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)填報(bào)表單,我沒(méi)有關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù),我就直接保存了,可是審核的時(shí)候不通過(guò),說(shuō)這個(gè)表必須填寫(xiě),是什么意思?
老師,企業(yè)所得稅年度報(bào),不是可以簡(jiǎn)單報(bào)嗎,不用填固定折舊這些嗎,就是網(wǎng)頁(yè)申報(bào),這個(gè)提示怎么辦?能不能直接跳過(guò)?直接發(fā)送申報(bào)表申報(bào),有什么風(fēng)險(xiǎn)?
22年的時(shí)候有購(gòu)進(jìn)一臺(tái)6080的投影機(jī),當(dāng)時(shí)做賬的時(shí)候直接計(jì)入費(fèi)用的,在企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候也直接進(jìn)去費(fèi)用了,23年稅審的時(shí)候調(diào)了這筆先進(jìn)入固定資產(chǎn),再進(jìn)行折舊,填報(bào)23年企業(yè)所得稅匯算清繳風(fēng)險(xiǎn)提示說(shuō)我未報(bào)資產(chǎn)折舊 攤銷(xiāo)表,那我是可以不用操作嗎
老師,今年的年度所得稅報(bào)表不是不用填寫(xiě)A107040表了嗎?我申報(bào)有減免所得稅稅額的時(shí)候系統(tǒng)也會(huì)自動(dòng)帶出填寫(xiě)到A主表的26行,但提交風(fēng)險(xiǎn)檢測(cè)時(shí)會(huì)有這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)提示說(shuō)讓你去填寫(xiě)A107040表的第一行,這個(gè)要怎么處理呢?是不是可以直接忽略跳過(guò)了呢?
老師好!電子發(fā)票需要打印出來(lái),粘貼到記賬憑證上嗎?
老師您好,預(yù)存話費(fèi)收到*發(fā)票,*代表是免稅還是不征稅發(fā)票,屬于什么類型的發(fā)票?
我公司承接了一個(gè)大型展會(huì),一些舞臺(tái)搭建場(chǎng)地布置要開(kāi)什么內(nèi)容和稅率的發(fā)票?
老師,我是建筑公司,一般納稅人,對(duì)方開(kāi)勞務(wù)專票給我,開(kāi)幾個(gè)點(diǎn)的專票給我?
江蘇省個(gè)稅如何計(jì)算的?請(qǐng)問(wèn)月實(shí)發(fā)收入35000元,應(yīng)扣個(gè)稅多少?怎么計(jì)算啊
老師,天津銷(xiāo)售商品到香港公司,屬于出口嗎,還是視同內(nèi)銷(xiāo)
個(gè)體戶逾期申報(bào)了,聯(lián)系專管員去處理,開(kāi)始專管員說(shuō)過(guò)去交200罰款,后來(lái)又說(shuō)要來(lái)公司看看,去年收到對(duì)公轉(zhuǎn)賬多,都少開(kāi)票,這個(gè)有影響嗎?
老師上午好,我想問(wèn)一下老師那個(gè)年底結(jié)賬,步驟怎么做?
老師開(kāi)發(fā)票印刷品選哪個(gè)稅收編碼,在哪個(gè)大項(xiàng)里面
老師工商年報(bào)是兩個(gè)股東,23年我只填寫(xiě)一個(gè)還有一個(gè)股東沒(méi)有填,去年沒(méi)有實(shí)繳,就公示了,24年申報(bào),今年兩個(gè)股東都有實(shí)交繳,所以23年要修改嗎?