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老師,請問之前有工人受工傷,公司有買工傷保險,但是沒等到社保賠付款,老板就以現(xiàn)金的方式做了處理,收到社保賠付款低于當時老板處理的金額,請問會計分錄怎么處理?

2023-06-07 16:16
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-06-07 16:18

這個差額就計入管理費用,福利費

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快賬用戶5722 追問 2023-06-07 16:21

老師,當時給工人賠償款的時候就只有簽了處理協(xié)議和打了收條,是老板現(xiàn)金方式支付的,這可以入賬嗎??我怎么合理的把這筆款從公司還給法人呢?

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齊紅老師 解答 2023-06-07 16:24

賠償款 借:管理費用-福利費 貸:其他應付款-老板 收到款 借:銀行存款 貸:管理費用-福利費 支付給老板 借其他應付款-老板 貸:銀行存款

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快賬用戶5722 追問 2023-06-07 16:41

老師,那處理協(xié)議和白條收條可以入賬嗎??賠償款時我做的分錄是:借 其他應收款-社保 貸 其他應付款-老板,收到社保賠償款:借 銀行存款 管理費用-福利費 貸 其他應收款-社保,這樣做對嗎?

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齊紅老師 解答 2023-06-07 16:47

就是憑賠償協(xié)議做賬的

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快賬用戶5722 追問 2023-06-07 16:49

好的老師·~那我的分錄那樣做對嘛?還是需要調(diào)整下?

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齊紅老師 解答 2023-06-07 16:50

按尼說的也沒錯的哈

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快賬用戶5722 追問 2023-06-07 16:56

老師,那就是我不用調(diào)整分錄了,正常還款給老板就可以了是嘛?

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齊紅老師 解答 2023-06-07 17:03

是的就是那樣處理的

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快賬用戶5722 追問 2023-06-07 17:05

好的,謝謝老師,辛苦了

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齊紅老師 解答 2023-06-07 17:10

祝你工作順利,麻煩給個5星好評哦

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2023-06-07
1、發(fā)生工傷事故后,企業(yè)墊付醫(yī)藥費等: 借:其他應收款5000 貸:銀行存款5000 2、收到社保部門賠償金時: 借:銀行存款9800 貸:其他應收款9800 3、如果社保部門沒有全額賠付,企業(yè)需要自行承擔的工傷賠償(包括超出醫(yī)藥費的賠償)部分: 借:管理費用等2200.5 貸:應付職工薪酬2200.5
2024-09-04
收到工傷保險待遇時: 借:銀行存款 70759.79 貸:其他應付款 70759.79 支付員工后續(xù)治療費用及一次性傷殘就業(yè)補助金等賠償時: 借:其他應付款 70759.79(沖減之前收到的工傷保險待遇掛賬) 管理費用 / 營業(yè)外支出等(差額部分,具體科目可根據(jù)企業(yè)對工傷支出的性質(zhì)確定)87868.43(158628.22 - 70759.79) 貸:銀行存款 158628.22。
2024-09-25
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