你好,其他應付款有余額沒有關系的,這證明你單位沒有支付的,一直把它分攤完了就行。
去年7月有一筆賬,我們付對方公司200萬的服務費,收到了100萬的發票,我以為收到的是200萬的發票做成了,借:長期待攤費用200萬,貸:其他應付款200萬,正確的應該是借:長期待攤費用100萬,預付賬款100萬,貸:其他應付款200萬。到現在我才發覺做錯了,可是這200萬我都攤銷完了,相當于多攤銷了100萬的費用(去年多攤了50萬今年多攤了50萬)這個情況我怎么怎么來改賬呢
老師,我單位一工程,外包給別的公司做,前期我們已經支付了對方5萬的工程款,對方沒有開發票到我們,總工程價款為10萬,我當時做的是借在建工程——預付工程款5萬,貸銀行存款5萬,現在工程已經完工了,我要結轉固定資產,我可不可以這么做,借在建工程——在建費用5萬,貸應付賬款——暫估5萬,然后結轉固定資產,借固定資產12萬,貸在建工程——在建費用5萬,在建工程——預付工程款5萬,在建工程——攤銷費用2萬,我這么做對嗎?
老師你好,公司裝修設計的款是之前付了7萬,分錄是做借:其他應收款-XXX 70000 貸:銀行存款70000 本月 發票也開了220000元 ,付款付了150000元,那本月的分錄我要怎么做?我是這么理解的 借:其他應收款-XXX 150000 貸:銀行存款 150000 然后再做發票入賬 借:長期待攤費用 194690.27 應交稅費 進項 25309.73 貸:其他應收款-XXX 220000元 還是錯的我這么做?請告訴我正確的分錄,房子是公司自己的,一般納稅人 ,外賬,裝修款 全部都要入長期待攤費用 按三年攤銷 我知道要次月攤銷 現在發票全部回來了 付款也付完了,要怎么做分錄合理點!
老師您好,請教一下公司新成立,需裝修廠房總工程價款160萬,4月份預付了36.6萬工程款,對方開了增值稅專用發票36.6萬,我做的分錄是 借:預付賬款-甲公司 應交稅費-待認證進項稅額 貸:銀行存款 1、這個分錄合理嗎? 2、月末不用做費用攤銷是不? 3、當裝修款大部分付清,差質保金時,是不是要攤銷
老師,我2月份的賬掛了其他應付款 -工程款130萬,借方是用長期待攤費用,按3年分攤,一個月分攤3萬多,五月份的已經付工程款64萬元,我五月份的賬沖銷這64萬,那我五月份的賬現在其他應付款-工程款 累計才15萬多,現在我借方要沖銷64萬,那這個其他應付款-工程款余額就是借方的了?這樣是對的嗎,我還是按每月3月的攤銷額做,一直分攤完這130萬就可以了嗎
好的 老師
不用客氣,工作愉快。