同學您好,您好,借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:銀行存款等
請問銷售產(chǎn)品后,收到匯款存銀行,銷售時不結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本,這種情況怎么做會計分錄;公司用存款支付當月代扣費用的會計分錄怎么做
老師,結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)品銷售收入與產(chǎn)品銷售成本的會計分錄怎么寫啊
A公司向b公司銷售一批產(chǎn)品2000件,單位售價50元,生產(chǎn)成本40元,款項尚未收到,請做出確認收入和結(jié)轉(zhuǎn)成本的會計分錄
結(jié)轉(zhuǎn)本月已經(jīng)銷售的產(chǎn)成品——甲產(chǎn)品的生產(chǎn)成本150000元。會計分錄怎么做?
30日,結(jié)轉(zhuǎn)銷售產(chǎn)品的銷售成本(按本月實際生產(chǎn)成本確定為銷售產(chǎn)品)的摘要和會計分錄
老師,那選擇簡易計稅了取得專票也不能抵扣,直接入成本,然后在稅務(wù)平臺把選擇到不抵扣勾選,可以嗎,這樣就不用進項稅額轉(zhuǎn)出了
老師,比如差額征稅全額開票價稅合計1000(扣除部分是500取得普通發(fā)票)然后不含稅就是1000/(1+0.05)=952.38稅額就是952.38*0.05=47.62然后做賬的時候就按47.62確認銷項稅額然后申報的時候就按(1000-500)/1.05*0.05=23.81申報那前面確認的稅額47.62和實際申報的23.81之間的差額怎么做賬
取得的500也不能抵扣啊
老師,比如差額征稅全額開票價稅合計1000(扣除部分是500)然后不含稅就是1000/(1+0.05)=952.38稅額就是952.38*0.05=47.62然后做賬的時候就按47.62確認銷項稅額然后申報的時候就按(1000-500)/1.05*0.05=23.81申報那前面確認的稅額47.62和實際申報的23.81之間的差額怎么做賬
王雁鳴老師,交易性金融資產(chǎn)的賬面價值和公允價值不一樣嗎
請問老師,有限公司與有限責任公司,是一樣的意思嗎?
自種的蔬菜用于餐飲服務(wù),需要記賬嗎?
杭州生產(chǎn)型企業(yè)純出口,24年還有3筆出口沒有申報退稅,增值稅留抵余額不足2萬,在25年出口退稅也可以的 那我24年的剩余3筆就不操作了,可以嗎?會有什么后果呢,單證備案也不操作也3筆了
我們是做會展服務(wù)的,會請一些專家講課,我們要給專家一些費用,一場會議專家費用金額七八萬,要是給專家按勞務(wù)報酬申報的話,個稅會比較高,有什么合理合法的方法,節(jié)約稅費嗎?
老師好,新公司法要求公司幾年完成實繳?
沒有開發(fā)票
直接收款的
同學您好,一樣的,同學您好,一般是都要開票的,沒有開票也要申報無票收入
那分錄也是一樣的嗎,但是款都是馬上就收到的,還要掛應(yīng)收賬款嗎
同學您好, 你好,不要 的,這種情況 不要的
那完整的分錄怎么寫
,借:銀行存款 ,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:銀行存款等
為什么結(jié)轉(zhuǎn)成本是貸銀行存款呢
同學您好,等的意思也可以有其他