你好,按勞務申報需要取得發票。
我們公司是賣財務軟件的,請老師在網上授課給客戶進行軟件使用培訓,一年24節課。老師給我們開,現代服務*培訓費發票老師我入到哪個會計科目?是計入勞務費,然后結轉入主營業務成本嗎?還是直接走費用呢?
老師,你好,勞務公司派遣專家給我們講課,給醫院醫生講課,開的勞務費,需要發票和合同做賬就可以嗎?計入成本?
老師您好,我們公司是做研發的有在學校的學生在我們這兒做兼職,給他們是按勞務費來算的,有給我們開勞務發票,我這個勞務費要通過應付職工薪酬這個科目來核算嗎?
老師,您好,我公司是做培訓的,請老師給學生講課,然后涉及勞務費,我公司在網上直接給老師按勞務費申報了,還需要開勞務費的發票嗎
請問一下老師,我們公司做體育培訓的,我們公司請了一位老師來講解培訓課程,要給他2000元的勞務報酬,請問一下這個老師回來的機票是我們公司報銷的,請問這個老師能在我們公司報銷800元機票費用嗎?是要把這800元加在2000元的勞務報酬里一起申報嗎?還是800元可以單獨報銷呢?
老師,差額征收全額開票價稅合計1090扣除部分654增值稅附表1簡易計稅銷售額填1000,然后扣除額填654應交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發票增值稅附表一銷售額填多少?因為差額開的話發票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價就是1054(1090-36)加稅合計1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業,屬于2020年受疫情影響困難行業企業,2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補2021年的虧損,而不是先彌補2020年的虧損
老師只有資產負債表和利潤表如何建賬呢?
轉銷無法收回備抵法核算的應收賬款,為什么應收賬款賬面價值不變,貸應收賬款,而不是減少應收賬款賬面價值?請教一下,非常感謝!
老師,我們是貿易型公司,對方來給我們的發票是勞務-打樣費,這個怎么做賬
境內企業五星紅旗船舶,從事國際運輸服務,航次是國內裝貨到國外卸貨,或者國外裝貨到國內卸貨,船員工資和船員管理費以美金支付給境外香港的勞務公司(船員都為中國籍)需要幫他們公司代扣代繳嗎?需要代扣代繳哪些稅,船員的個稅需要代扣代繳嗎 現在支付,2月 3月勞務費 2月 3月 船員都在船上,船在寧波靠港,4月在寧波裝貨船舶才開出去馬來西亞,這種勞務費是否需要代扣代繳
24年第四季度的財務報表有變動,匯算清繳的時候需要去更正申報第四季度報表嗎?如果更正了,需要補稅的話,需要交滯納金嗎
老師調表不調賬,調財務報表嗎
個體工商戶,核定征收的一個月不超3萬,超了會收多少稅
為啥發出成本低利潤就高,能舉例子嗎
意思是我們需要去稅務局給他們代開勞務費的發票,是嗎
是的,需要代開發票的,對的。
如果那個老師是北京的來保定講課,這個勞務費的發票可以在保定開嗎
是的,在勞務發生地保定代開發票。