您好,是需要繳納個人所得稅
個人境外轉讓自己知識技術成果所得,是否要繳納個人所得稅
老師 轉讓境外股票所得需要繳納個人所得稅嗎? 我知道轉讓境內股票免征收個人所得稅的
老師:個人轉讓境內上市公司股票是免征個人所得稅;而個人轉讓境外上市公司股票是要征個稅?
老師:這個題目,是轉讓境內上市公司股票是不用征個稅,轉讓境外的要按20%來征個稅,另外境內的股利紅利超過1個月的減半征收,所以是(20000+8000*0.5)*0.2
老師您好,轉讓境內上市公司股票所得免征個人所得稅,如果是企業轉讓境內上市公司股票所得,企業所得稅是不免的對嗎
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
這個需要如何計算繳納呢?
您好,居民個人是取得的全部所得都需要申報個人所得稅,若在境內已經繳納,可以到國內稅務確認是否可以抵扣繳納的個人所得稅,還是計入成本支出