您好,是的,就是你說的這樣的
摘要:本公司收到總公司轉入報銷員工押金款 借:其他應收款-租賃公司4500 貸:其他應付款—總公司4500 摘要:本公司報銷員工代付4500元押金 借:其他應收款-員工4500 貸:其他應付款—本公司4500 請問我寫的分錄對嗎?
借其他應收款-租賃公司4500 押金 貸其他應付款-員工 (員工給公司代付給租賃公司)4500押金 借銀行存款-本公司4500 貸其他應付款-總公司 (收總公司款)4500 借其他應付款-員工4500 貸銀行存款 (給員工報銷)4500 現金流出現了借方 又出現了貸方 現金流填什么合適?
給員工報銷押金費 借 其他應收款 員工 300 貸 銀行存款 本公司 300 對嗎?
摘要:員工幫公司付了租房押金 借應收-租賃公司 貸應付-員工 摘要:總部給本公司打款用于報銷員工代付的押金款 借銀行-本公司 貸應付-總公司 摘要:本公司給員工報銷押金款 借應付-員工 貸銀行-本公司 請問這個分錄對嗎?還是直接摘要:收到總部打款押金款需報銷給員工 借應付-員工 貸銀行-本公司 請問哪個合適?老師,麻煩分錄寫的對寫得好的老師回答,謝謝。
摘要:員工幫公司付了租房押金 借應收-租賃公司 貸應付-員工 摘要:總部給本公司打款用于報銷員工代付的押金款 借銀行-本公司 貸應付-總公司 摘要:本公司給員工報銷押金款 借應付-員工 貸銀行-本公司 請問這個分錄對嗎?
土地使用權的攤銷的會計分錄?
電子稅務局點提交可以撤回嗎?提交算申報嗎
一般納稅人變成小規模納稅人后,應增值稅-待認證進項稅科目有余額要怎么處理
老師請教一個問題,公司本期開票400萬,但是我不想繳納400萬稅款,覺得付的錢有點多,想分期確認收入分期繳納稅金,這樣做行嗎?今天在做申報稅費時提示銷售額比對不符,我這種情況是必須修改成本期開票金額400萬嗎?
老師好 102題怎么算 公式和原理說下
員工1-2月工資都是零申報,現在3月所屬期不打算申報員工了,可以把員工離職時間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會計上沒有做銷售處理,記入銷售費用了,稅務上已確認銷項稅額,賬表不符,怎么調整可相符
企業法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個人。公司賬面沒有款進出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過第三方收到錢后給我們公司開了發票,這種情況怎么做賬呀。
資產負債表的年報是在財務軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個季度是虧損還是盈利嗎?
借 其他應付款員工 300可以嗎?
這個也可以,沒問題的
會計分錄沒那么講究嗎?
這個看你想用哪個,都沒問題的,到時反正都是要沖平的