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中國公民李某與孫某共同出資設立一家合伙律師事務所,協議約定李某享有70%經營成果。2019年相關業務如下:   (1)2019年合伙企業會計利潤500000元。2019年李某和孫某每人從合伙企業各領取工資50000元計入了相關成本費用。無其他納稅調整項目。 (2)孫某是某學校教師,每月有固定的工資薪金收入。 (3)李某沒有在其他單位任職,專門負責事務所的管理。其每月“專項附加扣除”合計2500元。 要求:計算該合伙企業2019年應納的個人所得稅。

2023-06-06 19:53
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-06-06 20:06

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齊紅老師 解答 2023-06-06 20:09

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快賬用戶5377 追問 2023-06-06 21:00

看不懂呢,,,得文字表示下呢

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齊紅老師 解答 2023-06-06 21:12

先調整,工資不允許扣除,調整后的利潤是60萬,再三七分,分完各自交稅,李某可以扣6萬的固定費用,專項扣除,孫某在單位已經扣了,不能再扣

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2023-06-06
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2020-06-10
你好:(1)計算李某勞務報酬應預繳的個人所得稅30000*0.8*0.3-2000=5200元 稿酬應預繳的個人所得稅(2000-800)*0.7*0.2=168元 和特許權使用費收入應預繳的個人所得稅(2000-800)*0.2=240元 合計5200%2B168%2B240=5608元
2021-12-28
您好,計算過程如下 勞務報酬預繳個稅=30000*(1-20%)*30%-2000=5200 稿酬預繳個稅(2000-800)*(1-30%)*20%168 特許權使用費預繳個數=(2000-800)*20%=240
2021-12-23
同學你好,稍等為你解答
2022-05-18
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