你好; 扣除不了哦 ; 除非你把之前的經(jīng)營(yíng)所得稅 改了; 才能去綜合所得去改哈;? ?
研發(fā)人員的電腦在2021年我沒有進(jìn)行歸集,計(jì)入研發(fā)費(fèi)用里面,但是已經(jīng)結(jié)賬并申報(bào)了。那么在匯算清繳之前我可以調(diào)賬嗎?返回去,然后重新改一下,把那個(gè)折舊費(fèi)給他調(diào)上去,可以嗎?嗯,請(qǐng)問這樣改的話受影響嗎?就是我賬面上這樣一改,然后重新修改一下報(bào)表,可以嗎?
老師,好。我們公司得交資源稅,但是,我們這資源稅是資源辦讓我們先開一個(gè)戶,說是存稅款用,報(bào)稅的時(shí)候,我們申報(bào),申報(bào)完之后,把銀行端哪個(gè)截圖發(fā)給他們,是我們申報(bào)的資源稅,增值稅,增值稅附加等,說是他們替我們扣稅款,就是從之前他們讓我們開的那個(gè)戶里面扣,我現(xiàn)在不懂這種情況是屬于他們代收代扣嗎?還是?
老師,我想請(qǐng)問一下個(gè)稅申報(bào)的相關(guān)問題。我才來一家公司,讓我做幾家小規(guī)模納稅人的賬。說是這幾家小規(guī)模納稅人的稅之前都是代理記賬公司那邊在申報(bào)。而且之前這幾家小規(guī)模納稅人公司的個(gè)稅都是空申報(bào)。但是從12月份開始,有做了一些員工進(jìn)來,需要申報(bào)個(gè)稅。那么,我在現(xiàn)在1月份,在我自己的電腦上安裝自然人扣繳義務(wù)端,我的個(gè)稅系統(tǒng)里面是沒有之前代理記賬公司那邊申報(bào)的數(shù)據(jù),這個(gè)怎么處理?還有就是,我需要向代理記賬公司那邊讓他們進(jìn)個(gè)稅系統(tǒng)里面導(dǎo)出他們之前錄入的境內(nèi)人員信息表Excel版的嗎?如果他們之前有報(bào)過法人的個(gè)稅的話。
您好老師,我們老板有個(gè)個(gè)體戶,法人掛的他,但實(shí)際經(jīng)營(yíng)是親戚在做,以前是核定征收,2022年取消核定征收了,今年要報(bào)經(jīng)營(yíng)所得,怎么操作,在自然人電子稅務(wù)局里選擇年度匯算清繳,提示讓去代扣代繳采集個(gè)人信息,這個(gè)我們老板在我們公司采集了信息,在這個(gè)個(gè)體戶里也要采集嗎,但在個(gè)體戶哪里每月也沒有工資啥的,要怎么采集
老師 我們公司法人有個(gè)體戶 ,然后代賬公司給申報(bào)的時(shí)候把那個(gè)6萬(wàn)的減除費(fèi)用在經(jīng)營(yíng)所得申報(bào)給使用了,但是老板想讓我在個(gè)稅匯算里面去抵扣。 于是我就把之前申報(bào)的在自然人扣繳web版里面作廢了。但是他之前那個(gè)個(gè)體戶 注銷了 ,還能在網(wǎng)頁(yè)版上面重新更正申報(bào)嗎 ?
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進(jìn)公戶,但是我當(dāng)時(shí)還沒做稅務(wù)登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業(yè)可以取消差額征稅按常規(guī)的行業(yè)去銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)報(bào)稅嗎,
老師我們是石家莊小規(guī)模納稅人, 需要給邢臺(tái)項(xiàng)目開發(fā)票,1、開外管證時(shí),今天要開24000元發(fā)票,合同金額我寫多少?合同金額20萬(wàn)的話,那我開外管證時(shí)合同金額寫24000元?還是20萬(wàn)? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時(shí)間我咋寫? 3、我們是小規(guī)模納稅人,增值稅季報(bào),所得稅季報(bào)!4月份不含稅異地開票金額超過10萬(wàn)元了,我還需要4月底預(yù)交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿(mào)企業(yè),我們申報(bào)了一筆退稅款,供應(yīng)商是第一次供貨,稅務(wù)發(fā)了函調(diào)給對(duì)方稅務(wù)局,對(duì)方稅務(wù)局回復(fù)函調(diào)說手續(xù)不全,要讓我們出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷,但實(shí)際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進(jìn)貨金額80萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)稅7.2萬(wàn),出口銷售100萬(wàn),退稅率9%,請(qǐng)問這筆業(yè)務(wù)如何做會(huì)計(jì)分錄,如何填寫納稅申報(bào)表
某公司,之前的固定資產(chǎn)沒計(jì)提過,怎么重新開始做賬計(jì)提
我這個(gè)問題問到一半就結(jié)束了怎么弄?
2024年補(bǔ)交2017年的一個(gè)銷售未入賬的固定資產(chǎn)的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報(bào)表(在2017年的增值稅申報(bào)表里增加了這筆為未開票收入),請(qǐng)問這筆補(bǔ)稅的完整分錄是什么?需要還原業(yè)務(wù)做賬嗎?網(wǎng)上搜的借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅,這里怎么解釋?
請(qǐng)問休了婚假,績(jī)效能不能不發(fā)?
請(qǐng)問老師怎么理解?廠家返利
我就是作廢了, 個(gè)稅里面就能抵扣了 。那我經(jīng)營(yíng)所得那邊是不是要重新更正申報(bào),我在web里面只看到作廢鍵沒有更正,是重新申報(bào)嗎?那個(gè)體戶注銷了 ,怎么申報(bào)啊
你好;? ? 對(duì)的;先改經(jīng)營(yíng)所得稅; 在去? ? ?綜合所得去改 ; 去稅務(wù)局大廳去改哈; 你系統(tǒng)改不了的?
我在網(wǎng)頁(yè)上已經(jīng)作廢了經(jīng)營(yíng)所得申報(bào) ,不過之前那個(gè)個(gè)體戶已經(jīng)注銷了,不能在網(wǎng)上重新申報(bào)嗎
你好; 是的注銷了肯定系統(tǒng)改不了的 ;你只能問稅務(wù)局是否允許大廳改;? ?