你好,營業外收入的。
你好老師,請問下,我們公司是酒店一般納稅人,某單位在我酒店消費開發票10000元,款項公付對公打款,但這其中包含要支付給其他餐廳的餐費5000元(對方餐廳開票給我們),請問下我這5000元的餐費怎么入賬
請問老師,我們門店有會員儲值活動,充300送150,顧客消費的用的有的是贈送的儲值,有的是自己的充值金額,充值的時候應該怎么做分錄,顧客消費結轉收入又是什么分錄啊
我公司是平臺公司,個人充值費用到平臺1000元,住宿后酒店開票給個人500元(住宿費),我平臺公司支付給酒店400元,100元是我司的平臺服務費,整個流程的所有分錄包括二級科目怎么做?請教老師
我們公司從外面A公司采購了一臺照度計贈送給B客戶,A公司給我們開具發票,不含稅金額5000元,稅額650元,我們贈送給B客戶,我們沒有開具發票給B客戶,請問這個分錄該怎么做呢?請老師寫出分錄后面帶有數字的那種,謝謝啦
請問老師,我們充值酒店住宿費5000元,贈送500元,贈送的500元,我們消費后,酒店也給我們開發票,贈送的500元應該怎么下賬?
老師,那酒店開來的贈送這部分500元的,發票怎么下賬?
那你這個是什么業務產生的,一般前面都是費用的。
福利費、招待費等。看具體的業務。
老師這個業務捋一下,酒店充值: 借:其它應付款—酒店5500 貸:銀行存款5000 營業外收入500 開來消費發票:借:管理費用500 貸:其它應付款500 完整的業務這樣走?
可以的,可以這么做。