你好,放到營業外收支里面的。
我想咨詢一下,有個酒業公司,應付賬款實際都付了,對外沒有欠款了,賬上還掛著應付,該怎么處理?
我想問下,如果掛了a公司應收,但是我現在要支付一筆錢給這個a公司,我是掛應付賬款,貸銀行存款,但是不就等于掛了應收應付都掛了,我們一直掛著應收的
老師,你好,村安置房建設好了,賬面上還有應收,應付掛著,要怎么處理
你好,應付收賬款有貸方余額,好多收了款沒有開發票的,這些我們要處理嗎,能不能一直掛著
老師好,客戶少付了6毛錢,也不會付了,我應收賬款掛著的這個6毛錢,怎么處理
權責發生制轉換為收付實現制對應的會計等式。 實際收入=收入+應收賬款貸方數-應收賬款借方數+預收賬款貸方數-預收賬款借方數 應收票據科目該如何處理?其他應收是否也按照應收賬款處理? 實際支出=費用+應付賬款借方數-貸方數?預付賬款借方數-預付賬款貸方數-累計折舊和待攤費用 應交稅金如何處理?其他應付同應付賬款的處理方式? 最終上述實際收入-實際支出=貨幣增加額? 該公式是否成立?該如何調整?
老師:請問負債過大, 1、可以處理的方案有哪些啊? 2、轉資本需要哪些手續? 3、轉資本有哪些損失嗎?
注冊資金100萬,5年內實繳100萬是指法人5年一共存進賬戶100萬還是一次行存進賬戶100萬 別人轉進賬戶的錢可以算在內嗎
廠家開具負數發票給我們,我們就做進項稅額轉出,沖減成本,廠家就沖減收入,沖減銷項稅,是這樣處理嗎?
代買購置稅和保險??梢源I的吧?就是別人從我們這里買車,我們把這個車輛購置稅收了,買了 然后發票是對方名字的。賬務處理咋做的 是這樣做嗎? 我已經借銀行存款89800 貸應收賬款89800 開票,借應收賬款 74500,15300代付保險和上牌的。收款89800,開票74500,其中15300是保險跟車輛購置稅代付的。 分錄。開票時借應收賬款 74500主營業務 銷項稅額 收到款項,借銀行存款89800 應收賬款74500 其他應付款 車輛購置稅 和保險15300 代付車輛購置稅跟保險。借其他應付款車購稅和保險 貸銀行存款
2024年7月以后新開的賬戶3年緩沖?5年內實繳是什么意思?實繳是注冊資金100萬就需要往賬戶存100萬么
廠家返利給我們,我們是沖減成本,對于廠家來說,這筆錢怎么做賬?
老師,請問一下年終獎25萬要交多少個稅啊?咋算?平時每個月也有工資5千以內,有一個娃,有一套新房 房貸。
公司應該要收到一筆營業外收入50元,但銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬是45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
公司收到一筆營業外收入50元,銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
那有些有退貨要沖抵賬的要怎么操作
你好,退貨是你們待會兒退給別人,還是別人退給你?
之前做了收入的嗎,還是什么的。
退貨是客戶退給我們的,賬上可以沖抵一些的,是不是要對方申請紅字,我們來開紅字發票,這樣申報的時候可以轉出退稅
對方認證了,對方給你開紅字信息表,你們待會兒開紅字發票,紅沖你的收入。
那外賬申報的時候要怎么做
你好,填寫你的負數銷售額就可以的。
如果自己申報不了,去稅務局申報
好的謝謝老師
不用客氣,工作愉快。