借應付賬款,貸固定資產, 借累計折舊,貸以前年度損益調整, 借以前年度損益調整貸利潤分配未分配利潤。
老師,固定資產沒有發票,但是已經在以前年度做了固定資產,而且計提折舊了,現在要報廢了,怎么處理,要做憑證調以前的賬嗎?
公司之前有一筆13750的固定資產一直未計提折舊,已經三年了,現在可以一次折舊嗎?怎么計提記賬
購入關聯方的固定資產,部分已計提完折舊年限,部分沒有,有幾個問題要請教一下老師 1、已計提完折舊年限的,不需要做任何處理,在金蝶系統里原值按照凈殘值入賬,還是按照把之前的累計折舊和原值也都放進去系統資產卡片里呢?需不需要重新評估價值計提折舊? 2、未計提完折舊年限的,是按照以前計算的折舊繼續計提嗎,還是重新評估,另外入賬是按照發票購買價值呢,還是將之前的原值和累計折舊計入,按凈值入賬? 謝謝老師~
你好,想請問一下,固定資產以前年度已經預轉固入賬并開始計提折舊,今年想要根據決算審計報告調整原值和折舊,折舊需要也根據入賬時間按新的原值重新計算并補提嗎?原值增加和累計折舊變化的會計分錄該怎么做?
我公司有一臺車間使用的固定資產,已經用了一年也計提了一年的折舊,現在原價退回廠家,請問之前已經計提的折舊要怎么做賬?
公司提供化學處理技術服務,和物理處理技術服務,請問分別開具發票的稅務編碼是具體哪一個?
請教一下,非常感謝! 題目支付盡職調查費2萬元,為投標發生差旅費3萬元,向銷售部門經理支付年度獎金1萬元。在計算企業利潤時為什么不按照已發生的成本占估計總成本的比例確認履約進度。分攤以上的成本。企業利潤減去分攤的成本。而是題目在計算利潤時,直接減去2-3-1萬元。
老師,您好,我們和國企合作,一個月有50萬左右的采購成本,然后國企開給我們的發票是一天一天的開的。這樣是什么操作呀?很多公司都是一個月開一次發票的。
老師,這個經營范圍可以開勞務費發票嗎
老師,我想問個問題,我是公司出納,領導讓客戶轉款給我微信,然后我提現到網銀,再由網銀轉款給公戶,這樣合規嗎?
老師,我們單位是公路單位,堵車方便面送給司乘人員視同銷售增值稅,怎么做分錄,我們是一般納稅人簡易計稅,是借管理費用 貸銀行存款 增值稅嗎
請教一下,煩請詳細解說一下,非常感謝!根據期初資料,資料(1)至(3),甲公司10月存貨相關業務對利潤表“營業利潤”項目的影響金額為什么題目2里面,銷售M產品的銷售的主營業務收入和主營業務成本沒有計算進去? 《題目(2)銷售M商品一批,增值稅專用發票注明銷售價款500000元,增值稅稅額65000元,該批M商品的成本為380000元,商品已發出,款項尚未收到,因客戶資金周轉出現問題,甲公司預計該筆銷售款項收回的可能性較小。》
老師您好,比如公司是2014年開的,到哪年要完成實繳怎么算的?
老師,問個問題公司之前是小規模,現在4月升一般納稅人,當月生效,4月開進來的車輛發票可以抵扣嗎
老師您好,新公司五年內完成實繳,意思就是注冊資本與實收資本金額是要一樣的嗎