可以的 這個不影響的
生產(chǎn)出口退稅好久沒做了,請問一下: 我們工廠2021年12月出口一批貨物 現(xiàn)在12月所屬期已經(jīng)確認收入,但12月發(fā)票想少認證一點,交點增值稅(不申報退稅)。2022年1月納稅申報期的時候在認證申報退稅是否可以。我記得以前政策是可以的。請教各位,謝謝。
問題1生產(chǎn)企業(yè)如果在4月有一次出口 確認收入,因進賬不夠,5月沒申報退稅,想在6月申報退稅,同時5月還有一比出口確認收入 也在6月申報退稅,那申報退稅的時候所屬期填寫哪個? 問題2 如果想用當月一號的匯率作為記賬的根據(jù) 收到款和確認收入和運費都是按本月一號的匯率么?那有同一筆外貿(mào)業(yè)務(wù)跨月付給國外的電匯手續(xù)費也是確認收入的一號的匯率么?
我們有一筆外貿(mào)在5月確認收入 ,但是不想在6月(所屬期5月)申報退稅 ,想在7月1日(所屬期6月)申報退稅, 但是我也應(yīng)該在下周一申報增值稅(所屬期5月)的時候在附表1免抵退中 ,未開票金額也需要填寫這比銷售額吧? 然后在所屬期(6月)填寫增值稅申報表就不填寫這筆收入了 對吧?
我想問一下我們報關(guān)單顯示在4月1日出口一個貨物,因單位的一些原因當月沒確認收入,在所屬期6月份確認收入,在所屬期7月份申報退稅 ,對退稅有影響么?
不好意思,我想問一下我們報關(guān)單顯示在4月1日出口一個貨物,因單位的一些原因當月沒確認收入,在所屬期6月份確認收入,在所屬期7月份申報退稅 ,對退稅有影響么?
你好 公司營業(yè)執(zhí)照經(jīng)營范圍里有建筑工程施工 可以開具勞務(wù)費發(fā)票對吧
在做中級會計實務(wù)寫分錄是題目是萬元,寫會計分錄是借:銀行存款100萬元還是借:銀行存款100
生產(chǎn)企業(yè)收到裁邊費如何入賬
老師好,問下個人代表A單位借款給B單位,那B單位還款時,還到個人賬戶,還是單位賬號?
利潤分配未分配利潤和資產(chǎn)負債表當中的未分配利潤有什么勾稽關(guān)系?如何聯(lián)系在一起?
發(fā)票是一萬面額的能開多少發(fā)票金額價稅合計
老師,印花稅按次申報,稅款未繳,發(fā)現(xiàn)不對,去哪作廢或更正
請問之前留下的賬面上美金未收款有好多個,200多萬,怎么平賬?可以做現(xiàn)金收回嗎?
老師,我有中級證,但不是學(xué)會計專業(yè)的。我選擇去記賬公司學(xué)習(xí)實操經(jīng)驗,這條路選的對嗎,我有沒有選錯
今天年報要調(diào)增以以前年度的費用,賬務(wù)怎么處理?
老師 確認收入是用這個圖片里的1-2對吧? 總價款減去運費 就是我們的主營業(yè)務(wù)收入fob
運費對方出對的 是這么做的
老師 您看我這么做分錄對么 ?第一次收款8592美元 ,第二次收款20424美元,她跟報關(guān)單相差160.32美元,是財務(wù)費用,確認收入不管財務(wù)費用,就是報關(guān)單的總價款29176.32美元-運費620美元=28556.32美元 確認收入 對吧?
第一次 第二次給我們一共29016就包括運費620美元, 想當于我們代收代付
可以的可以這么做的
老師 這是我們單位的第一筆外貿(mào)收入 我沒看水單 ,我就把二筆收款和合同的差額走財務(wù)費用-手續(xù)費了 對么?
你好可以的 可以這么做的