你好,需要按照4月的匯率開具發(fā)票就可以,其余的不妨礙
生產(chǎn)出口退稅好久沒做了,請(qǐng)問一下: 我們工廠2021年12月出口一批貨物 現(xiàn)在12月所屬期已經(jīng)確認(rèn)收入,但12月發(fā)票想少認(rèn)證一點(diǎn),交點(diǎn)增值稅(不申報(bào)退稅)。2022年1月納稅申報(bào)期的時(shí)候在認(rèn)證申報(bào)退稅是否可以。我記得以前政策是可以的。請(qǐng)教各位,謝謝。
問題1生產(chǎn)企業(yè)如果在4月有一次出口 確認(rèn)收入,因進(jìn)賬不夠,5月沒申報(bào)退稅,想在6月申報(bào)退稅,同時(shí)5月還有一比出口確認(rèn)收入 也在6月申報(bào)退稅,那申報(bào)退稅的時(shí)候所屬期填寫哪個(gè)? 問題2 如果想用當(dāng)月一號(hào)的匯率作為記賬的根據(jù) 收到款和確認(rèn)收入和運(yùn)費(fèi)都是按本月一號(hào)的匯率么?那有同一筆外貿(mào)業(yè)務(wù)跨月付給國外的電匯手續(xù)費(fèi)也是確認(rèn)收入的一號(hào)的匯率么?
我們有一筆外貿(mào)在5月確認(rèn)收入 ,但是不想在6月(所屬期5月)申報(bào)退稅 ,想在7月1日(所屬期6月)申報(bào)退稅, 但是我也應(yīng)該在下周一申報(bào)增值稅(所屬期5月)的時(shí)候在附表1免抵退中 ,未開票金額也需要填寫這比銷售額吧? 然后在所屬期(6月)填寫增值稅申報(bào)表就不填寫這筆收入了 對(duì)吧?
我想問一下我們報(bào)關(guān)單顯示在4月1日出口一個(gè)貨物,因單位的一些原因當(dāng)月沒確認(rèn)收入,在所屬期6月份確認(rèn)收入,在所屬期7月份申報(bào)退稅 ,對(duì)退稅有影響么?
不好意思,我想問一下我們報(bào)關(guān)單顯示在4月1日出口一個(gè)貨物,因單位的一些原因當(dāng)月沒確認(rèn)收入,在所屬期6月份確認(rèn)收入,在所屬期7月份申報(bào)退稅 ,對(duì)退稅有影響么?
你好 公司營業(yè)執(zhí)照經(jīng)營范圍里有建筑工程施工 可以開具勞務(wù)費(fèi)發(fā)票對(duì)吧
在做中級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)寫分錄是題目是萬元,寫會(huì)計(jì)分錄是借:銀行存款100萬元還是借:銀行存款100
生產(chǎn)企業(yè)收到裁邊費(fèi)如何入賬
老師好,問下個(gè)人代表A單位借款給B單位,那B單位還款時(shí),還到個(gè)人賬戶,還是單位賬號(hào)?
利潤分配未分配利潤和資產(chǎn)負(fù)債表當(dāng)中的未分配利潤有什么勾稽關(guān)系?如何聯(lián)系在一起?
發(fā)票是一萬面額的能開多少發(fā)票金額價(jià)稅合計(jì)
老師,印花稅按次申報(bào),稅款未繳,發(fā)現(xiàn)不對(duì),去哪作廢或更正
請(qǐng)問之前留下的賬面上美金未收款有好多個(gè),200多萬,怎么平賬?可以做現(xiàn)金收回嗎?
老師,我有中級(jí)證,但不是學(xué)會(huì)計(jì)專業(yè)的。我選擇去記賬公司學(xué)習(xí)實(shí)操經(jīng)驗(yàn),這條路選的對(duì)嗎,我有沒有選錯(cuò)
今天年報(bào)要調(diào)增以以前年度的費(fèi)用,賬務(wù)怎么處理?
我們4月份沒開票 ,稅務(wù)局說不用開票,我們4月份也沒確認(rèn)收入 在6月份確認(rèn)收入可以么?影響7月份的出口退稅么?
不開票退稅時(shí)需要輸入發(fā)票號(hào)碼是必填項(xiàng)
老師 您這所答非所問呀
肯定不影響退稅的