對的,是的,你上面寫的這個是正確的。
老師,固定資產殘料為什么對固定資產入賬價值沒有影響? 如:固定資產更新改造 借:銀行存款/原材料/營業外支出 貸:在建工程 然后更新改造結束后:借:固定資產,貸:在建工程,這里 殘料入庫減少了在建工程金額,在建工程最后轉入固定資產的不就減少了嗎? 所以為什么說殘料是否入庫對固定資產沒有影響?不明白
老師,我單位一工程,外包給別的公司做,前期我們已經支付了對方5萬的工程款,對方沒有開發票到我們,總工程價款為10萬,我當時做的是借在建工程——預付工程款5萬,貸銀行存款5萬,現在工程已經完工了,我要結轉固定資產,我可不可以這么做,借在建工程——在建費用5萬,貸應付賬款——暫估5萬,然后結轉固定資產,借固定資產12萬,貸在建工程——在建費用5萬,在建工程——預付工程款5萬,在建工程——攤銷費用2萬,我這么做對嗎?
老師你好,我們廠砌廠房勘察費和設計費計入在建工程,但是在建工程轉到固定資產里面?請問老師分錄這樣寫對不對呀?借:在建工程-設計費10000 借:應交稅費/進項 1300貸:應付賬款-某某 11300 借:在建工程-勘察費20000 借:應交稅費/進項 2600貸 :應付賬款-某某22600元請問老師這個分錄對么?麻煩老師指導一下?還有什么時候才能轉到固定資產里面?借:固定資產-廠房10000 貸:在建工程-設計費10000 借:固定資產-廠房20000 貸:在建工程-勘察費 20000 老師分錄做的對么?
你好,民間非營利組織,出售還沒轉固定資產的在建工程,會計分錄可以這樣嗎?先轉固定資產,借固定資產,貸在建工程,賣固定資產借銀行存款貸其他收入應交稅費還有其他分錄嗎?
老師,我們買房產交的首付,分錄是借:在建工程 貸銀行存款,房子 還沒有建好我以為要結轉到固定資產,我結轉的是借:固定資產 貸:在建工程,現在要怎么操作
老師,本月購買原材料未取得發票,但已用原材料加工成產品出售,那原材料這部分應該怎么入賬
收到某汽車服務有限公司開具電子普通發票,運輸服務*客運服務費發票,稅率1%,可以抵扣進項稅額嗎?
尼師,母子公司之間簽訂合同,雙方都要繳納印花稅嗎?
數電票上面發票的復核人應該怎么填寫
牛奶和啤酒的商品稅務編碼是多少
老師,這個合同和營業執照,我要開瓦工工資,發票項目名稱寫啥,甲方幫我們代發農民工工資呀
信用資產損失就是壞賬準備嗎?這個數據是正數,表示計提的壞賬準備,這個數據是負數,表示已經發生了的損失。 為什么利潤表要加上信用資產損失得出營業利潤?不是很明白勾稽關系
老師您好,匯算清繳職工薪酬工資薪支出的帳載金額就是每個月計提的應發工資包含個人社保,不包括公司繳納的社保
老師您好!公司老板想在試用期內解雇一位員工,因為公司小,我又負責財務又負責人事,我想請教您怎樣才能合法的解雇并避免勞動糾紛呢?
老師,工商年報社保基數的填寫,是填每個人每個月的數據還是按照所有人每個月的乘積結果填寫?
你寫的那個是正確的 圖片不要按照這個來。