你好;? 你們之間 這三個公司 是做呢么開展業務的; 才好判斷 ; 有三方協議嗎?
老師,想問您個問題,就是別的公司給我們轉一筆錢,然后這筆錢是我們一起平分,然后對方要求我們分別轉幾個賬戶,要是公戶轉的話對方也沒有發票,那要怎么轉呢才合理
請問一下,我們公司上個月底收到一筆平臺誤打入的款,我應該怎么做賬呢?之前做的銷售收入。但這筆錢是對方公司忘了關平臺,錢就又到我們公司了,現在對方公司讓我轉到他另外一個對公賬戶, 請問這兩筆進出賬我應該怎么做分錄?十分感謝
老師 我基本戶有這兩筆轉賬 先是我們公司收到啟源的退貨款 再然后是我們把這比錢轉給堡銘公司 ,就是這兩筆怎么做分錄呢,怎樣對沖才能平賬
開票:人工智能*電子服務器,賣的是硬件的,有沒有什么稅收優惠政策?
不滿500萬購入的固定資產可以一次折舊,這個有什么條件嗎?適用于軟件企業(硬件)嗎?
圖片這個提示啥意思沒看明白
我們和廠家拿貨,六萬送三萬,對方正常給我們開發票九萬,實際我們才支付了六萬,要怎么入賬呢
老師,差額征收全額開票價稅合計1090扣除部分654增值稅附表1簡易計稅銷售額填1000,然后扣除額填654應交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發票增值稅附表一銷售額填多少?因為差額開的話發票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價就是1054(1090-36)加稅合計1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業,屬于2020年受疫情影響困難行業企業,2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補2021年的虧損,而不是先彌補2020年的虧損
老師只有資產負債表和利潤表如何建賬呢?
轉銷無法收回備抵法核算的應收賬款,為什么應收賬款賬面價值不變,貸應收賬款,而不是減少應收賬款賬面價值?請教一下,非常感謝!
老師,我們是貿易型公司,對方來給我們的發票是勞務-打樣費,這個怎么做賬
境內企業五星紅旗船舶,從事國際運輸服務,航次是國內裝貨到國外卸貨,或者國外裝貨到國內卸貨,船員工資和船員管理費以美金支付給境外香港的勞務公司(船員都為中國籍)需要幫他們公司代扣代繳嗎?需要代扣代繳哪些稅,船員的個稅需要代扣代繳嗎 現在支付,2月 3月勞務費 2月 3月 船員都在船上,船在寧波靠港,4月在寧波裝貨船舶才開出去馬來西亞,這種勞務費是否需要代扣代繳
老師 這個利潤表的本月數應該調哪個科目 第一個表是我主管的 她要我調數跟她的利潤表數據一樣
你好; 你為什么要調數據 ; 你們? ?上面表1的數據和你實際一致嗎??
上面表1數據對的
我的數據也對 但是我結轉不對
你好;? 表1是對的; 那你為什么要去修改數據??
因為我的數據跟表1 的不一樣啊
你好; 你表1 是對的 ; 但是你的數據不對 ; 那你要去每個欄次去核對; 到底是什么欄次的數據不對; 我們才好調整貸
有兩筆分錄是這樣的
你好; 你這個是 結轉完工產品分錄 和開辦費的業務; 這個分錄是對的;? 你出來的報表數據? 對應的金額? ?是不是有問題??
我結轉這樣的,我覺得我結轉是錯了
你好; 結轉分錄完工產品; 是沒有什么問題的; 主要是看你之前生產成本 明細涉及了哪些 ;??
不是不是 我重新發給你,你看看這幾個分錄
還有一張老師
你好;第三筆你做紅字是什么情況原因的?
多結轉了 沖回
你好; 你第三筆做這個是什么意思 ;第二筆怎么看著不對 ;?